你好。没有真实业务是不可以的。如果对方有贴现的业务,你办理贴现是可以的。
我们公司背书给另一个公司承兑,但是是没有业务往来的,次月对方把这笔承兑款转给我们了。这种规范吗?还是说不能这样转来转去
老师 我们家收到一张商业承兑汇票,我们老板把这张商业承兑汇票换兑给一家和我们没有业务往来的一家公司 他们扣个手续费然后把剩余的钱在转到我们公司?这样做合理吗?怎么做账务处理
对方公司付我们承兑100万抵货款 ,然后我们把这张承兑付给另一家公司 但没有业务往来 对方网银还我们100万 这种操作合法吗
老师,我们公司准备给供应商支付一张银行承兑20万,应付账款是140028.4元,我们准备付他13万,对方退回7万现金。现在对方外账财务说,这种操作容易被查,请问是吗?觉得这是正常的业务往来,应该没问题。
老师请问下我们公司把现金从银行转100万给另一家公司,另一家公司将同等面值的100万银行承兑汇票转给我们,实际是做互换没有实际业务发生只是帮他们把承兑接收过来帮对方环节资金困难,这样可行吗?有没有税务风险?涉不涉及发票?
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
对方这样做的目的是什么?
他让我们兑付的那家公司也是他们家的
这个具体的意思 不好说 也可以是这家账上有钱
总之是不能这样操作的对吧? 对我们没有任何好处对吗
你好是的 没有好处的
这个有什么相关文件规定吗 我说了怕老板不信
这个有文件的,要有真实业务,具体文件需要去查一下。
他说做往来款?
有真实业务是可以的