你好,直接填写10万税率免税。

请问老师 粮食收购有限公司 收购农民的粮食 1、公司自开进项发票的税点是多少 ? 2、然后让后可以抵扣10%还是9%? 3、让后是增值税有增值就交增值税那印花税是含税金额计算还是用不含税金额计算? 4、收购农民粮食与贸易粮不能同时做账吗
老师,请问粮食收购企业面向农民收购粮食,有很多,都是单独开的收购发票,在做账的时候能不能直接汇总到一起,比如借库存商品,应交税费-应交增值税进项税额 贷应付账款-农户,请问能不能这样?
直接收款方式销售粮食,白酒不含税单价为五元一斤,随同收取包装物押金7345元,则应缴纳增值税和消费税为采取预收货款方式,销售量是白酒10万斤,本月发货6万斤,其余4万斤,合同约定下月发货,取得不含税销售额105000元。另收取粮食白酒品牌使用费4633元,进口原材料一批,令支付国内不含税运输费用3万,并取得了增值税普通发票,则应在进口环节缴纳增值税为从农户手中购入一批粮食收购发票上注明金额100万,当月全部被生产应用于生产粮食白酒,则可抵扣的进项税额为?由于管理不善,导致企业库存的一批外购免税粮食被盗,账面成本90万元,另在购物时发生不含税运费1万元且取得增值税专用发票,则需转出进行税多少?销售自己使用的但已抵扣过进项税额的固定资产,取得含税收入10.3万元,则应缴纳增值税?该企业当月应缴纳增值税多少万元?
1.甲企业为生产粮食白酒的一般纳税人,2020年10月发生如下生产经营业务:(1)直接收款方式销售粮食白酒12000斤,不含税单价为5元/斤,随同收取包装物押金7345元,则应缴纳增值税输入答案万元,消费税输入答案万元;(2)采取预收货款方式销售粮食白酒100000斤,本月发货60000斤,其余40000斤合同约定下月发货,取得不含税销售额105000元;另外,收取粮食白酒品牌使用费4633元,则应缴纳增值税输入答案万元,消费税输入答案万元;(3)进口原材料一批,海关审定的关税完税价格为20万元,关税税率为20%,另支付国内不含税运输费用3万元,并取得了增值税普通发票,则应在进口环节缴纳增值税输入答案万元;(4)从农户手中购入一批粮食,收购发票上注明金额100万元,当月全部被生产领用用于生产粮食白酒,则可以抵扣的进项税额为输入答案万元;(5)由于管理不善导致企业库存的一批外购免税粮食被盗,账面成本为90万元,另在购入时发生不含税运费1万元且取得增值税专用发票,则需要转出进项税输入答案万元;(6)购入材料一批,取得增值税专用发票上注明价款70万元,发生含税
我是粮食收购企业,收购农户的粮食金额为10万元,收购发票上的金额怎么填呢老师是直接填10万,还是填10万一进项=不含税价格呢老师
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是40000元,5月开始购买意外险40元,发放工资4000-40=3960,实发工资给他3960,我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报?按哪个金额申报工资,会计分录又怎么做?计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费40元取得发票的会计分录怎么写?麻烦老师一套会计分录写一下,谢谢老师,取40元保险费发票→借:其他应付款-代扣保险贷:银行40,保险费发票不能入成本或费用吗?
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是40000元,5月开始购买意外险40元,发放工资4000-40=3960,实发工资给他3960,我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报?按哪个金额申报工资,会计分录又怎么做?计提和发放工资的会计分录以及向保险公司支付意外险费40元取得发票的会计分录怎么写?麻烦老师一套会计分录写一下,谢谢老师
老师,应收应付,预收预付,重分类,是按一级科目还是按二级科目重分类
我们投资款陆续进来的,之前会计要求每进来一笔报印花税是这样的吗
老师,我们公司是供应链管理,主营仓储服务,现在把办公家具卖给另一家公司,给开票的话开什么项目,税点多少了
采购了两间临时用彩钢活动房,价值共6000元,请问入账时做什么分录?
工商年报中,公司员工16人,有2个在其他子公司买的社保,那么工商年报中参加社人数怎么填?
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是40000元,5月开始购买意外险40元,发放工资4000-40=3960,实发工资给他3960,我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报?按哪个金额申报工资,会计分录又怎么做?计提和发放会计已知道,请问一下老师,向保险公司支付意外险费40元取得发票时不能计入费用吗?取得发票的怎么分录怎么做?
老师,我们公司是物业服务行业的,给员工购买的意外险,申报工资薪资时能扣除意外险吗?比如员工原来工资是40000元,5月开始购买意外险40元,发放工资4000-40=3960,实发工资给他3960,我个税申报工资薪资时是按4000元申报还是3960申报?按哪个金额申报工资,会计分录又怎么做?计提和发放会计已知道,请问一下老师,向保险公司支付意外险费40元取得发票时不能计入费用吗?管理费用-福利费40?取得发票的怎么分录怎么做?
老师 我从哈尔滨迁到的天津 报个税时候 就一个法人 之前会计选的整年6万,到天津我再申报时候添加进去申报显示不能超过25000 工资我填的0 之前也是零 怎么办呢
那销售的时候可是有销项的,应交增值税可是有数的需要上交的,能不能给写个分录老师,我不明白进项税怎么走老师
借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款10万, 借银行存款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项。
收购免税的普通发票可以抵扣的。
1.借库存商品小麦9万,应交增值进项税1万,贷银行存钱10万,是这样的吗老师
你好,对的是的,是这么做的。