你好; 你具体业务描述下; 这个3000元返还是什么情况;
老师好,A供应商返利给我们,已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的,这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款,分录怎么做?谢谢
老师 我公司三年前转账给供应商时,重复转了570000元给供应商,后来清账发现了这比货款,现在供应商把这笔货款退了回来,但是,供应商只退了560000万,扣了10000块钱,说是抵扣以前我公司扣除他们的税点,我想问,现在我收到了这笔款项,那么我的分录怎么写,供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录??
老师好!收到供应商微信转过来的货款分录是借其他货币资金,贷应收账款,如果是微信付给供货商的货款怎么做分录
老师好!收到供应商微信转过来的货款分录是借其他货币资金,贷应收账款,如果是微信付给供货商的货款怎么做分录
老师,请问一下,转供应商10000.期中7000是货款.3000是应返回来的款,分录怎么做
老师,设备的折旧费入制造费用的,像过磅和环保这种设备是不是不应该计入制造费用入生产成本
公司6月份升为一般纳税人,5月开进来的专票,6月能抵扣吗
老师您好,5月份新成立的公司,季末资产是0.2万元,在填写所得税申报表的时候,季初是写0吗?季末写0.2,人员呢,五六两个月份给法人一个人申报着个税,季初写零? 目前这两个月没有收入,只产生了管理费用工资,利润表内收入成本是零,利润总额是负数,提示低风险,继续申报就可以吗
老师我老板叫我兼一下他的一个停产企业的税务申报工作,6月份做了零申报,但在做季度财务报表申报时发现前面会计申报的财务报表数据和会计做账的财务报表期末数和年初数都不一致,差距太大,我不知道怎么继续申报了,一般不是要和财务软件里的报表数据一致吗?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的报表数据填写吧?
老师,我在桌面上Excel表里把逾期天数用公式设定好,然后上传到企业微信文档里,隔天再打开企业微信文档,为什么逾期天数不更新呢?同样桌面上的可以更新
老师,未开票收入需要缴纳水利基金吗?
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗 法人要交税吗
有一张普票里面的金额有正有副,怎么写副数金额白白分录,最后就是正减副的差额
请问公司有欠股东100多万,现在要缴100万注册资本,股东打进来,可以马上还股东之前借给公司的款吗?
房产税和城镇土地使用税需要计提吗?
返还现金
你好; 那就得冲成本去 ; 比如; 借库存现金 贷主营业务成本 或者库存商品
比如我们按发票价10000扣除价十税是7000,转款10000.返现3000.
意思是冲库存商品的贷方吗?
你好; 意思发票 开了1万给你 ; 你按1万计入库存商品去 ; 支付1万; 返现3000 ; 你 这个3000 由于发票货物成本是1万; 你只能去冲; 借银行存款3000 贷主营业务成本3000
不是,是返利
按10000做账,是公司账
是应该冲库存商品
你库存商品不能动,因为你要按发票来做库存商品金额
你好,去冲主营业务成本
但是我们实际没有收到这么多库存商品
意思发票数量和你实物收到不一致吗?那发票以什么来开的
你们,请问如果油卡充值,是不是要扣预付款
还是挂应付账款
你好; 我们充值 是挂; 借预付账款贷银行存款 ; 然后加油后 做; 借管理费用- 加油费贷预付账款