你好,可以全额抵扣的哈,超过了就形成留抵
进项票可以跨年留抵吗?比如这个月12月开了50进项30万销项。剩余的20进项可以留到明年也就是下月抵扣吗
商贸公司,这个月就一笔销售10万的销项票,但是现在手里面的进项是一张100万的进项票,这个下个月申报增值税的时候该怎么操作,如果认证了这张100万的进项票据的话,除了抵扣的10万销售的销项的话 其他的是不是都浪费了
老师,就是有一笔业务,比如这个月进项开了100万,但是这个月的销项只开了30万,这张进项能全抵吗?
这月开票销项一万,有个两万得进项,是不是只能抵一万
老师好,如果我这个月进了10万的货,人家给我开10万的进项票,但是我只开出去2万的销项票,并且抵扣了,还有8万的库存 下个月再卖货 我就没有进项票可以抵扣了,但是有留底 是一样的吧
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。