原来。原来记入哪一个科目了?
老师,我们公司一个项目老板在2017年1月份用自己的银行卡以公司的名义转了一笔质保金到另个公司。当时也没有做账,现在那笔质保金退反正我们公司账户了,我们也把这个质保金直接转给这给这个项目老板了。这个要怎么做账才能平呢?
老师,我问下,我们有个项目挂靠了外单位,现在需要我们先去项目所在税务局缴税,但是完税凭证是挂靠单位的,那我们这笔帐要怎么处理呢
请问下,我们之前18年时候有个项目已经按照10%结算了,但是有扣一笔质保金,现在收回质保金开票9%的话,对方公司就和之前的结算成本和税金对不上,这种怎么处理
专债项目专户资金,因为我们要收取履约保证金,我们公司收取一半的管理费,剩下的一半履约保证金退回给施工方,我们现在可以动用这笔钱吗?
请问下我们公司18年有收了一笔项目保证金,现在项目终止了,这个钱不退,我这边要怎么处理呢?
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
2者属于同一法律关系么
收款未开票和开票未收款叫什么名称
原来科目是做的其他应付款,但是这个现在要什么附件处理呢?
你好 不用支付的证明就可以 借 其他应付款,贷营业外收入
这个不用交增值税吗?原来的合同好像不见了,跟对方闹掰了,不用支付证明估计盖不了对方章,是不是内部人员写个就好了,只有内部的凭证到时候税务查会不会有风险。
你好同 只交所得税 的 要有不用支付的证明就可以
不用支付证明我们老板写个就好了吗?不要客户那边盖章吧
你好,是的,你能说明就行。客户不盖章也行你好,是的,你能说明就行,客户不盖章也行。
好的,那原来签订的合同不见了要不要紧
你好 税务问起来要提供证明的
那有内部不要支付的证明不行吗?
可以,。只要你能写清楚,不用支付的原因,那就行。