你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款,贷;银行存款 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 借;预付账款,贷;银行存款 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程

1月8日甲公司将一间仓库的建造工程出包由已公司承建,向乙公司结算进度款50万元。增值税4.5万元,4月10日,工程完工后,收到已公司有关工程结算单据,总工程款200万元,增值税18万元,补付工程款150万元,增值税13.5万元,工程完工并达到预定可使用状态。会计分录
1月8日甲公司将一间仓库的建造工程出包由已公司承建,向乙公司结算进度款50万元。增值税4.5万元,4月10日,工程完工后,收到已公司有关工程结算单据,总工程款200万元,增值税18万元,补付工程款150万元,增值税13.5万元,工程完工并达到预定可使用状态。会计分录
将新车间建造工程出包给丙公司承建,5月10日按合同规定先向承建单位预付工程款50万元;7月5日,按合理估计的工程进度结算工程应付进度款80万元;8月10日,工程完工后,工程完工并达到预定可使用状态,收到承包单位工程结算单位工程总造价120万元,补付工程款40万元。(1)5月10日,按合同以存款预付工程款时(2)7月5日,结算工程进度款80万元,并以存款支付工程进度款30万元,(3)8月10日,工程完工,以存款补付工程款40万元,(4)8月10日,工程完工并达到预定可使用状态,完工交付使用,
将新车间建造工程出包给丙公司承建,5月10日按合同规定先向承建单位预付工程款50万元;7月5日,按合理估计的工程进度结算工程应付进度款80万元;8月10日,工程完工后,工程完工并达到预定可使用状态,收到承包单位工程结算单位工程总造价120万元,补付工程款40万元。(1)5月10日,按合同以存款预付工程款时(2)7月5日,结算工程进度款80万元,并以存款支付工程进度款30万元,(3)8月10日,工程完工,以存款补付工程款40万元,(4)8月10日,工程完工并达到预定可使用状态,完工交付使用,会计分录,谢谢
将新车间建造工程出包给丙公司承建,5月10日按合同规定先向承建单位预付工程款50万元;7月5日,按合理估计的工程进度结算工程应付进度款80万元;8月10日,工程完工后,工程完工并达到预定可使用状态,收到承包单位工程结算单位工程总造价120万元,补付工程款40万元。(1)5月10日,按合同以存款预付工程款时(2)7月5日,结算工程进度款80万元,并以存款支付工程进度款30万元,(3)8月10日,工程完工,以存款补付工程款40万元,(4)8月10日,工程完工并达到预定可使用状态,完工交付使用,算完了吗,会计分录,谢谢
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
可以把金额加上发来吗
你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款20万,贷;银行存款20万 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程 45万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)40 500, 贷:预付账款 45万%2B40 500 借;预付账款 45万%2B40 500— 20万,贷;银行存款 45万%2B40 500— 20万 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程 7万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6300, 贷:银行存款 7万%2B6300 借:固定资产 45万%2B7万,贷:在建工程 52万
借:预付账款 200000 贷:银行存款 200000 借:在建工程 450000 应交税费 应交增值税(进)40500 贷:预付账款 490500 借:预付账款 490500 贷:银行存款 490500 借:在建工程 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款 借:固定资产 贷:银行存款
你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款20万,贷;银行存款20万 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程 45万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)40 500, 贷:预付账款 45万%2B40 500 借;预付账款 45万%2B40 500— 20万,贷;银行存款 45万%2B40 500— 20万 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程 7万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6300, 贷:银行存款 7万%2B6300 借:固定资产 45万%2B7万,贷:在建工程 52万 (是针对这个回复有什么疑问吗)