你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款,贷;银行存款 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 借;预付账款,贷;银行存款 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程
1月8日甲公司将一间仓库的建造工程出包由已公司承建,向乙公司结算进度款50万元。增值税4.5万元,4月10日,工程完工后,收到已公司有关工程结算单据,总工程款200万元,增值税18万元,补付工程款150万元,增值税13.5万元,工程完工并达到预定可使用状态。会计分录
1月8日甲公司将一间仓库的建造工程出包由已公司承建,向乙公司结算进度款50万元。增值税4.5万元,4月10日,工程完工后,收到已公司有关工程结算单据,总工程款200万元,增值税18万元,补付工程款150万元,增值税13.5万元,工程完工并达到预定可使用状态。会计分录
将新车间建造工程出包给丙公司承建,5月10日按合同规定先向承建单位预付工程款50万元;7月5日,按合理估计的工程进度结算工程应付进度款80万元;8月10日,工程完工后,工程完工并达到预定可使用状态,收到承包单位工程结算单位工程总造价120万元,补付工程款40万元。(1)5月10日,按合同以存款预付工程款时(2)7月5日,结算工程进度款80万元,并以存款支付工程进度款30万元,(3)8月10日,工程完工,以存款补付工程款40万元,(4)8月10日,工程完工并达到预定可使用状态,完工交付使用,
将新车间建造工程出包给丙公司承建,5月10日按合同规定先向承建单位预付工程款50万元;7月5日,按合理估计的工程进度结算工程应付进度款80万元;8月10日,工程完工后,工程完工并达到预定可使用状态,收到承包单位工程结算单位工程总造价120万元,补付工程款40万元。(1)5月10日,按合同以存款预付工程款时(2)7月5日,结算工程进度款80万元,并以存款支付工程进度款30万元,(3)8月10日,工程完工,以存款补付工程款40万元,(4)8月10日,工程完工并达到预定可使用状态,完工交付使用,会计分录,谢谢
将新车间建造工程出包给丙公司承建,5月10日按合同规定先向承建单位预付工程款50万元;7月5日,按合理估计的工程进度结算工程应付进度款80万元;8月10日,工程完工后,工程完工并达到预定可使用状态,收到承包单位工程结算单位工程总造价120万元,补付工程款40万元。(1)5月10日,按合同以存款预付工程款时(2)7月5日,结算工程进度款80万元,并以存款支付工程进度款30万元,(3)8月10日,工程完工,以存款补付工程款40万元,(4)8月10日,工程完工并达到预定可使用状态,完工交付使用,算完了吗,会计分录,谢谢
持票方把电子银行承兑汇票背入我公司,且对方银行帐户显示了我公司的名称。但我公司帐户上查询不到背书转让记录及签收记录。是否可以认为我公司没有签收。但开票银行同样显示了我公司的名称。
老师好~咨询下,一家合伙企业,投资一个项目公司。如果项目公司目前未上市,年度分红给合伙企业,合伙企业收到的分红款,一般怎么界定款项性质,是股息红利吗?还是项目退出收益?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品吗?
请问老师,我公司卖了一台车开出的发票,做账进固定资产清理不能全部算作收入,汇算清缴的时候比对我申报的增值税收入和系统里不都,就差这台车的金额,我还怎么申报
老师,请问这个填好了之后在哪里申报?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
老师我们公司在个体户那里购买的商品,付款时不是法人的卡号,现在给我们公司开发票应该怎样写
我是小规模纳税人,做农资批发零售,用的金蝶星辰版,我的销售出库单生成凭证是借:应收账款贷:主营业务收入,这样行不行?
老师,电税局上怎么查看去年的年报
可以把金额加上发来吗
你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款20万,贷;银行存款20万 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程 45万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)40 500, 贷:预付账款 45万%2B40 500 借;预付账款 45万%2B40 500— 20万,贷;银行存款 45万%2B40 500— 20万 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程 7万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6300, 贷:银行存款 7万%2B6300 借:固定资产 45万%2B7万,贷:在建工程 52万
借:预付账款 200000 贷:银行存款 200000 借:在建工程 450000 应交税费 应交增值税(进)40500 贷:预付账款 490500 借:预付账款 490500 贷:银行存款 490500 借:在建工程 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款 借:固定资产 贷:银行存款
你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款20万,贷;银行存款20万 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程 45万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)40 500, 贷:预付账款 45万%2B40 500 借;预付账款 45万%2B40 500— 20万,贷;银行存款 45万%2B40 500— 20万 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程 7万 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6300, 贷:银行存款 7万%2B6300 借:固定资产 45万%2B7万,贷:在建工程 52万 (是针对这个回复有什么疑问吗)