一、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

5月份没有计提6月份社保,6月份没有缴纳社保,7月份补缴了6月份的社保。7月份会计分录怎么做
7️补付了5月份部分同事的社保,补付的社保之前没计提,这个怎么做分录呀?
请问老师,社保基数调整之前月份公司部分需要补缴吗
补缴之前月份的社保分录和缴纳本月社保的分录是一样的吗?
补缴之前社保的分录要和本月的社保分录分开做吗
老师,公司付款了,在应付账款借方,可对方不给发票,怎么处理,转营业外支出可以吗
老师,公司付款了,可对方总不给开票,好几年了,我怎么处理账务合理
建筑企业,24年取得很多成本发票,但是没有开销售发票,如果25年11月开了销售发票,24年取得的发票还可以作为成本,税前扣除吗
老师 小规模纳税人的服务费是不是3%呢 一般的是6%是吧
收到2024年汇算清缴企业所得税税款怎么做会计分录
我们是一家养老院,开有银行账户,基本户和一般存款账户,关于养老院民政局有个消费券系统,里面有个这个保证金专项资金监管账户,是不是要去开一个监管账户?老师,我感觉银行账户太多,可以用一般存款账户代替吗?
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
电商刷单正常交税有法律风险吗?
请问收购发票能抵扣税吗?
老师,请问下,已经使用基本户签订三方协议,现在想换成一般户或者专户进行扣税,可以增加或者变更吗
是以前年度的通过以前年度损益调整处理