同学你好 原分录负数红冲

已知单位提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休,所以采取:不让他退回来,而是从之后给他下发的退休金扣回来,对应的相关分录怎么做? 就是6月账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如: 计提工资100,退休本应发500 ,那扣完就没得发退休的,还欠500就再延期到下月扣,一直扣到够就停,之后继续下发给他退休 2、社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位,单位再将个人部分再退还给个人,缴纳6月社保分录如何做?退回个人如何做
由于个税更正申报了,有退税,现税务局把个税退回到我们单位账户了,怎么做会计分录?之前发工资时计提了个税,需要冲回么?之前缴纳的个税也需要冲回退回的部分么?
老师,以前都正常做社保计提和缴纳,这个月退回了之前月份的单位部分,这个怎么做分录啊
上个月单位部分缴纳社保费降低了,这个月退回来了,怎么做账务处理呢?
7月-12月社保医疗单位部分个人部分有缓缴,之前支付了社保,,2023年1月支付了7~12月医疗部分缓缴,这个分录怎么做?
老师晚上好,请问哪个模块可以学习出口退税?
25年年终奖要在25年12所属期内,申报才可以是25年年终奖吗
老师请问健身房的月卡费用开票应该开什么名称呀
用于办公室的空调清洗剂记入办公费吗
老师我们有一家餐饮公司、酒店公司,一共两家公司。酒店这边从第三方净化公司买了一套净化器一共28万,前面10万的预付款由餐饮公司代付,发货后由餐饮公司再付8万。到货后由酒店公司付剩下的10万。所有的发票开给酒店公司。这个账怎么平啊?老师
老师,我们公司这边卖了一台二手机器,开了13个点的专票,这边增值税报表 有什么特殊处理吗?我做账的时候,用了 固定资产清理,然后把余额 结转到了,营业外收入了。但是增值税报表,是按照货物加上这台固定资产取得的收入一起报的。到时候,账上面的收入和增值税上面的收入不一样了,老师,我问一下,这个该怎么处理
老师,公司车违规超车打款200,只有一张 公安交通管理简易程序处罚决定书 这样就能做账吗?它是有发票或者其他什么票据的吗?
朴老师,我公司是集团的电扇公司,集团总部付款买的货品-A,开票也开的集团总部,供应商把货品-A发到电商这里了(电商没有做入库处理的),就直接在电商这里把货简单包装(分装成100g/袋),正常情况下,电商这边卖出货品-A多少,就让总部开票给电商。现在电商办公室要搬迁了,剩下31箱货发回总部,老板让财务给总部开个出货单,财务可以开吗?这样合理吗?电商这里都没有入库,哪里开的出货单?
一般纳税人简易征收,购入时为个人销售的二手车,没有税额也未抵扣进项税,现在出售车辆,可以去开具税率为3%的二手车销售发票吗?如果购买方为个人,是否可以开具2%的二手车销售发票
购票人怎么去掉?河南
我们的账单不能在当时的凭证上找到负数红冲的资料、样,账套不支持,怎么用其他方法呢
同学你好 软件里没有吗
是先去找到之前的那个凭证吗
同学你好 对的 是这样的