同学你好,是的,做成本核算时,次品是计入成品里核算的。

老师,做成本核算是为了计算出产成品的单位成本对吧,月末在产品核算是为了什么呢?不核算月末在产品可以吗
老师,入库的产品有产成品还有次品,产成品正常去做成本核算,次品怎么做呢老师?
老师,做成本核算时,月末在产品是不是得先去车间盘点数量,才能做成本核算
老师,产成品的次品成本核算时直接算到产成品里对吧
老师,做成本核算时次品放到成品里一起做的,也就是账上不会体现出次品了。但是我们用的ERP系统,系统会有次品数量和金额,他的金额是次品原材料的金额
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老师,现在有个问题,我们用ERP系统,财务账套里没有次品了,因为次品按成品做成本核算了,但是ERP系统里次品还单独存在,而且有金额是直接材料的金额。这样系统和财务账的数据就不一样了,怎么办呢
同学你好,这个可以做盘亏处理。
老师,您说的盘亏处理是指ERP系统做盘亏处理吗?能说细点吗老师
同学你好,你说的意思,是财务模块没有次品了,进销存模块还有次品?还是怎么个情况,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
好的老师,财务账套里把次品计入成品里做成本核算了,这样财务账套里就只有产成品没有次品了。 另外的ERP系统里进销存表有产成品表,次品表,半成品表,显示金额和数据,金额就是直接材料的金额, 但是财务账套里没有次品了
同学你好,这种情况下,不用做处理啊,只要ERP系统里进销存产成品,次品,半成品余额合计,与财务账套里的产成品数据对上就行了。
老师,问题就是对不上,做完成本核算后会把核算的成本金额录入ERP系统产成品那,这样次品的分摊的金额也在产成品里了,但是进销存里还有个带直接材料金额的次品,次品就重复了。
同学你好,这种情况下,做其他出入库处理比较好。按理说,账账应该是一致的,因为账里的数据,是根据进销存的数据生成的凭证。
老师,您是说财务账套做其他入库处理吗?但次品跟成品做了成本核算了。
还有半成品老师,财务账套里把半成品按约当产量做的成本核算,然后按50%约的,最后变成一半的产成品。 但系统里进销存表也有单独的半成品库,金额也是直接材料金额。
同学你好,我说的是进销存里做其他出入库处理。不行这样,你带个数字来提问,会更直观的。