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请问老师,我收到一笔退税,后面又缴回了,做账金额写多了,一进一出是平的,但是数字写错了,292653.01写成了292717.7,相差64.69元,怎么更正?

2022-11-30 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-30 09:44

同学你好 那你再做交回的分录

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快账用户6487 追问 2022-11-30 09:46

收到和交回的都做了,全是金额写错了

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快账用户6487 追问 2022-11-30 09:46

借:银行存款292717.7 贷:应交税费292717.7 借:应交税费292717.7 贷:银行存款292717.7

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快账用户6487 追问 2022-11-30 09:47

现在要把292717.7改成292653.01

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快账用户6487 追问 2022-11-30 09:49

更正:借:银行存款-64.69 贷:应交税费-64.69 借:应交税费-64.69 贷:银行存款-64.69

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:53

同学你好 那你就原分录负数红冲然后重新做

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快账用户6487 追问 2022-11-30 09:55

哦,我还想说有什么简便的方法,不然分录写太多了,

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齐红老师 解答 2022-11-30 09:59

同学你好 这个没有哦 直接做就可以

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快账用户6487 追问 2022-11-30 10:00

好的谢谢老师,那我自己更正的分录是错误的

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齐红老师 解答 2022-11-30 10:09

同学你好 你做差额的容易出错 直接红冲然后重新做蓝字分录就可以

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快账用户6487 追问 2022-11-30 10:09

哦好的知道了谢谢老师

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快账用户6487 追问 2022-11-30 10:10

老师,我这个分录不影响报表吧

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齐红老师 解答 2022-11-30 10:15

同学你好 嗯 这个不影响的

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同学你好 那你再做交回的分录
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你好 ;      那你之前勾选抵扣了吗    
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你好,那你得确认一下是不是之前有预交还是系统有问题。
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你好,你按照每张更正后申报表,逐月调整,就是调整跟申报表一样
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你好!当时转1200时是不是全部列支了支出,如果列了,退回时直接冲减支出,退回的钱只有上交财政。我了解的行政事业单位的基本户就是零余额账户。谢谢 借:业务活动费用 贷:银行存款 借:行政支出 贷:资金结存
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