你好,之前入账是原材料科目?
老师,我们工厂已经生产过产品,并且已经取得过收入,但没有走公司账务,现在这些产品的成本核算不出来,也不打算管之前的了,剩余的原材料,库存商品怎么做账务处理,我做期初数的话这些原材料得有购买时的付款依据吧,我怎样做才合理
老师,我们工厂已经生产过产品,并且已经取得过收入,但没有走公司账务,现在这些产品的成本核算不出来,也不打算管之前的了,剩余的原材料,库存商品怎么做账务处理,我做期初数的话这些原材料得有购买时的付款依据吧,我怎样做才合理
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师我们账上挂了一笔往来,这个钱已经付了!当时是用来买材料的,老板说被骗了,现在发票也没有,材料也没有都挂了几年了!这笔账该怎么处理呢
老师请问我们公司给库存商品购买了保险,买了1000份,当时买的时候做的待摊费用,后期售出一个就结转一份的费用,结果后期我们公司只购入了600份,结转了400份,有200份当时没有结转,有200份压根没有用,因为没有商品了,请问老师这个怎么进行账务处理
请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?
老师,小规模劳务派遣公司,劳务派遣费20万,代付员工工资社保80万,全额开票和差额开票的开票名称和税率以及会计分录各是什么
老师,您好~ 想咨询下,公司支付给员工的租车费,属于续签约,一般是按年支付给员工。租赁周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月摊销处理。今年5月才支付这笔费用,这种情况下,4月账上是【4月计提,5月支付,5月摊销】;还是【5月支付,然后4、5月一起摊销】后续月份都正常摊销处理。一般比较合规的做法?
想问下企业所得税年报时候跳出这个怎么解决?增值税申报表和营业收入金额是对的上的,报关金额也是对的上的,但是跳出来这个出口收入不知道哪里来的数据,这种情况怎么解决呢?
企业所得税汇算清缴是不是最好在25日前申报上去啊
现在浦东可以办理那个代账许可证吗?
老师,公司的员工购买了一台笔记本电脑,发票开了个人自己的名字,公司能报销吗
想精通税法,学注会里面的税法和学税务师,哪个有含金量呢?
你好,目前汇算清缴有这个问题。 2024年12月的工资是2025年1月发,个税在2025年2月申报这个没有问题。现在账本和个税申报有差额30.11元 例如 2024年12月记账的应付职工薪酬是9969.89元(这个金额扣除了之前帮代缴员工个税) 2025年2月申报2024年12月工资时是10000元(这个申报数不含代缴员工个税30.11) 这样导致数据差额30.11元,请问汇算清缴时该如何调整比较好?
64题 营业收入增长快 经营风险会高吗
是的 是的
卖废品对方不给开发票
你好 借:库存现金等科目 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 , 贷:原材料