你好,如果是变更半年以内的可以瘦下的。

老师,我们有个进项发票,对方把地址又错开成变更之前的地址了。上个月开的。有必要让重新开吗?
我开了一张发票,对方单位更换地址了,应该是刚换的,这张发票对方是否能用
老师:我们公司9月份变更了地址,然后9月份收到一张发票还是原来地址,不是新地址,这张发票有用吗?需要对方重开吗?
老师,对方给我们开了一张住宿发票(2000元),把地址开成变更之前的了,这张发票还能用吗?
供应商给我们开过来的专票 地址错误了 还是之前的老地址 这张发票能用吗?
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
去年9月份变更,超过半年了。
你好那最好退回去重新开
好的 公司购买耗材是股东先垫付钱 之后对方再开发票给我们 这种如何做账?
借预付账款贷其他应付款,借库存商品贷预付账款。
或者把库存商品改成原材料,需要出一个委托书,你们单位委托个人付款的证明。
那就开一个委托书(内容是:XX单位委托XX支付XX材料货款)账务处理:借:周转材料 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
对的,是的,是这么做的。
还有一种情况,我司购买周转材料公户,打款给个人(此人开不了发票),该个人给我们其他公司的发票,如何处理?
那你们单位正常做,但是没法抵扣所得税。
我记得上次问老师,老师说的是该个人与开票方签一个委托收款书,我们签了委托收款书,后期再走账时,我司公户直接打给开票方
打给开票人还需要委托书了
前期没走公户,公司打款给个人,后期谈好后,才有的公户
打给个人账户的,出一个委托书就可以的,个人收款,然后你们账上还是体现的是企业和企业的业务。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,关于早上的问题,前期我司打款给个人(个人无发票),后期又打款给A公司(并且可开发票),针对前期打款给个人部分的,该个人与A公司签订了委托收款协议,目前针对前期业务,我在处理账务时 材料估价入库时 借:周转材料 贷:应付账款-A公司 打款给A时 借:应付账款-个人 贷:银行存款 收到发票时 先冲暂估 借:周转材料 贷:应付账款-A 借:应付账款-A 贷:应付账款-个人 老师 对吗?
可以 可以这么做的。