你好,直接做工程施工里面就可以的,月末确认了收入才能结转到主营业务成本,如果没有确认收入不能结转到主营业务成本,挂账就行。
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
公司买材料是直接用在项目上,不放仓库的,怎么做分录比较合理,是建筑服务业,如果是直接按工程成本,那是不是要月底做结转?
公司买材料是直接用在项目上,不放仓库的,怎么做分录比较合理,是建筑服务业,如果是直接按工程成本,那是不是要月底做结转确认收入之后再做结转到主营业务成本,项目的收入是每收一笔款就确认收入的,一个项目会付好几次的款,不是完工后才确认收入的,
公司接一项目工程,合同签了工程款要收的是多少做这个项目的时候花出去的成本是没有在合同里面写的,材料跟人工是按做这个工程的时候用多少花多少,确定不了是要多少成本,收入按完工比来收的,就是不知道做账的时候确认了收入之后成本该结转,合同有个报价单那个是不是成本?
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
老师,交完社保后具体每个职工的明细在哪里查?没看到医疗的
比如,A公司跟甲公司签约了50万的合同,收钱是由我们的A公司收款,30万发票是A公司开的,另20万是B公司开的,A跟B公司签一个代收款协议,A公司再把B公司开票的20万转过去,这样操作对这两家公司有什么风险,这样正规吗?按道理来说,应该是B公司给甲公司开票,20万款应该直接转到B公司才正规吧,代账说可以这样操作,合规吗?
老师:筹建期间,员工工资为什么不可以在开办费核算?
是按项目核算的,你对应的项目做了收入这个材料用的到吗?用的到才结转,没有用的到不结转。