同学您好,小规模4月1号起免增值税了的 付款单位按照劳务代扣代缴个税,20-40%税率 不含税收入*(1-20%)*适应税率2万以下20%,2-5万30%速算扣2000,5万上40%速算扣7000

老师,供应商提供技术服务,给我们公司开票,没有开 规格型号 单位 单价 ,他们说技术服务不用开这些,我想问问这样的发票OK吗?
老师,个人给公司提供技术服务,如果对方不给我们开票我们需要给对方报个税吗?
老师,您好,我们是一般纳税人工程监理公司,对方单位现在给我们开成本票,我可以要求他们给我们单位开应税劳务为劳务费或者技术服务费的专票吗
我们公司需要请一个退休人员进行技术指导、请问是给他发工资还是他给我们提供劳务费发票或者技术服务费发票?
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
会计培训机构开密训班,请的老师讲课,老师给会计学堂开培训费还是开咨询费发票
一般纳税人除了火车票,机票是普票也能抵扣外,还有其他的吗
12月1日报年终奖,但是在12月发的,没关系吧?
老师,我们公司是给快手做售前售后客服服务的,现代服务业,咨询服务费的发票税率是几个点。我们是小规模纳税人
老师,公司是农副食品加工,本年有些月份收到有当月未抵扣的原料票,没有做账,直接在次月勾选抵扣,这样处理合适吗
请问老师,压缩机冷却液采购来了入什么科目?
老师企业贷款自建厂房的账务处理
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
数电发票不写对方号吗可以吗
老师,请问我现在要更正24年的工资薪金,增加人工申报24年员工工资薪金。要到税局前台去帮忙更正,因为自己这边操作不了。人员是在我自己这边的电脑端增加进去了,去到税局那边,只要帮忙补申报,24年每个月的工资薪金就可以了,人数是逐月减少的。我提供给税局前台那边的表是可以直接导入他们内网的工资薪金申报表。请问我逐月减少的人员是直接删除还是这些人员0申报呢??
个人也是一样是吗,老师,就是个人给我们公司提供的技术服务,合同金额我们要支付给这个个人25000,意思是说我们在支付的时候,实际只支付给他25000-(25000*(1-30%)-2000)是吗
同学您好,计算公式=25000-(25000*(1-20%)*0.3-2000)
谢谢老师,是这个意思吗,就是合同金额是25000,就是我们公司需要给提供技术服务的这个个体户实际付给他25000-(25000*(1-20%)*30%税率-2000)这么多金额,合同金额只有25000,税率是30%吗,老师,我怎么记得是20%好像
老师,您是对的呢,谢谢老师!老师,您说的不含税收入,那我们和个体户合同的金额是25000,可以直接用25000*(1-20%)*30%-2000来计算代缴的个税吗
你好,可以的, 没问题