借主营业务成本-甲产品1040000 -乙产品1440000 贷库存商品-甲产品2000*520=1040000 -乙产品3000*480=1440000

资料】某企业有关库存商品(甲产品)资料如下1)20年末共有库存甲产品1500件,总成本为4500元,2)该企业15年1月甲产品的收发业务:(1)4日,验收入库甲产品1200件,单位成本3.20元(2)8日,销售甲产品800件,收入8000元,(3)16日,销售甲产品1200件,收入13200元,(4)22日,验收入库甲产品700件,单位成本3.30元,(5)27日,验收入库甲产品800件,单位成本3.50元,(6)29日,销售甲产品600件,收入7200元,3)月末,该企业实地盘点甲产品1580件。要求】:根据上述资料,用先进先出法分别计算在永续盘存制下和实地盘存制下甲产品本期销售成本
资料】某企业有关库存商品(甲产品)资料如下1)20年末共有库存甲产品1500件,总成本为4500元,2)该企业15年1月甲产品的收发业务:(1)4日,验收入库甲产品1200件,单位成本3.20元(2)8日,销售甲产品800件,收入8000元,(3)16日,销售甲产品1200件,收入13200元,(4)22日,验收入库甲产品700件,单位成本3.30元,(5)27日,验收入库甲产品800件,单位成本3.50元,(6)29日,销售甲产品600件,收入7200元,3)月末,该企业实地盘点甲产品1580件。要求】:根据上述资料,用先进先出法分别计算在永续盘存制下和实地盘存制下甲产品本期销售成本
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。根据以上资料编制会计分录
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?