你好; 你们这个实缴 了30万 ; 现在低价3万转让之前30万的股权 ; 你们还写0元转让 的话; 分录做 :借实收资本- 老股东贷实收资本- 新股东

公司销售一台购买时就是二手车,未抵扣发票,已全部计提完折旧,如何账务处理?
企业所得税申报附报事项计入成本费用的职工薪酬包含哪些嘞?
老师,公司和材料商签了一份合同20万,后面退货了,材料商不给劝退给与折扣的形式退了一部分,比如要退15万,实际退了5万,那材料商给我们开票是15万对吧,那这个合同能写一份终止协议吗
老师申报印花税 合同这里的 我就是进货的数据加上销售出去的数据吧?
老师。12月末其他应收款余额是负数,在电子税务局报财务报表时可以直接填负数吗
老师,您好!现在都是数电发票了,电子版要保存什么格式呀
麻烦老师发一下固定资产的折旧年限表
老师你好,是建筑公司一般纳税人,有一个项目是简易计税的,我开发票的时候选择不起3%的税率
街边交话费,卖电话卡的代办服务小店,上游的移动公司要求我们给开服务费发票,这个服务费是包含90%的垫资和10%的我们的利润。这种情况下,把这个金额全额都算到服务费里开具发票合理合法吗?我又该怎么取得对应的成本发票呢?请老师指点一下这个行业查账征收怎么做才是合规合法的,谢谢
请问出口货物离岸价是32808.65,征收率是13%,开票税率是0%,内销销项是15000,进项是18000,请问这个免抵退税额是多少呢
要是前面已经缴纳了印花税,还需要缴纳么
你好; 不用缴纳了。 你0元转让; 你的基数也是0 ; 不存在缴纳印花税了