1借原材料18000 应交税费应交增值税进项税2340 贷银行存款20340

老师好,麻烦帮我写一下会计分录,题目里的实训组号为11,题目里的实训组号为11,题目里的实训组号为11,写的时候麻烦按日期和题号写哦,写出摘要和二级科目。谢谢,麻烦了。
老师,这种特种设备考试费和培训费,怎么写会计科目,谢谢
老师怎么写我不会谢谢
老师实训三怎么写我不会写教教我拜托了
老师实训二怎么写 我不会 谢谢老师
2026年1月1日施行的新增值税法中免税项目中第二条医疗机构提供的医疗服务包括哪些
股东种牙能走福利费报销吗
原值248453.1折旧236030.4残值12422.66这个车卖了,卖的金额可以低于残值或者和残值差不多吗
结转完工成本,借 库存商品 贷 生产成本-人工,贷 直接费用,贷 直接人工,已经完成了整个,生产销售且结主营成本了。,,这个时候发现结转出去的人工需要减少,问该怎么处理。
发放季度奖金可以到年底了作为全年一次性奖金申报个税吗
老师,一个公司已经注销了,之前多打一笔钱给这个公司,后面另外一个公司替他还,账可以直接把之前那笔调这个公司吗?
老师,签的合同的名称和我们付款及发票上的名称不是完全一致的,这个有影响吗?比如,对方是经营部,用经营部的名称跟我们公司签了采购合同,他又成立了一家公司,让我们把货款转到那家公司,发票也是那家公司开给我们的。
老师,今年支付的房租费的发票,如果12月底对方还没开给我们的话,在明年5月31号前收取房租费发票,都是不会纳税调增的吧?
老师您好,税务要求改24年度所得税年报,说我们费用太高,要调出一些,否则以后还会预警,请问在账上怎么处理,分录怎么写,谢谢
老师请问A公司欠B公司钱还不上,现在B公司把欠款转为股权投资A公司可以吗?
2借在途物资-甲材料30200 -乙材料16160
还有下面几题
2借在途物资-甲材料30200 -乙材料16160 应交税费应交增值税进项税6012.4 贷银行存款
3借原材料192000 应交税费应交增值税进项税24960 贷应付票据216960
4借原材料30200 贷在途物资30200
5借预付账款190000 贷银行存款190000
4 5 6 7 8 9 10 谢谢老师
6借原材料170520 应交税费应交增值税进项税22146.80 贷预付账款190000 银行存款2666.8
7借固定资产10000 应交税费应交增值税进项税1300 贷银行存款11300
8借在建工程501000 应交税费应交增值税进项税65090 贷银行存款566090
9借在建工程30000 应交税费应交增值税进项税3900 贷银行存款33900
10借在建工程5000 贷应付职工薪酬5000
老师这个怎么写
新问题请从新提问的
老师老师
新问题请从新提问的