你好,可以根据完工进度来到, 收到了结算款,借银行存款贷工程结算,应交税费 发生的成本 借工程施工材料费、人工费、间接费用等 贷银行存款、应付职工薪酬、应付账款等 确认收入,借工程结算贷主营业务收入, 借主营业务成本贷工程施工。

老师建筑施工企业为每个月为什么要确认收入 成本和毛利呢
老师,请问建筑企业是按成本推收入,还是按甲方确认的产值来确认收入?谢谢
麻烦老师帮写一下建筑企业暂估成本,确认收入,结转成本的分录,谢谢。
老师,请问一下,建筑施工企业,怎么确认收入和成本,怎么归集成本呢,谢谢老师
老师您好!建筑施工企业用完工百分比法来确认收入结转成本,当期结转的成本一定是当期发生的成本吗?谢谢!!
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗?还是去修改2025年2月份的账?
老师,我们和一家私企合作租赁一个厂房,租赁合同是私企和那家公司签的,现在要付水费,又让我们这边付,我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的,虽然大家共同干这个项目,我们股东是国有资产管理办公室,我们领导私下商量利润和私企6,4分,但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得,水费这个应该怎么处理?分利润这个有什么更好办法?谢谢老师。@朴老师
老师,就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西,也不用给利息,就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目,现在账上有点余额,需要还法人部分借款。我需要做什么?
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师,假设我名下有一个个体户,还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度,2个都可以分别扣除6000吗?
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
工商年报里的纳税总额,不包括帮员工交的个人所得税吧,包括教育费附加,地方附加,文化建设这些吧
老师,工程结算是不是等于应收账款
预收账款的提前收。
老师,就是知道了项目的总价款,每次确认成本和收入时怎么做账
来确认收入的,开发票的吗?
根据什么来确认收入的,是根据开发票的还是收款的,还是什么的?
老师,公司是安装消防设备的,按照合同进度,收回款项,老师,怎么归集成本,然后确认收入呢
那平时发生的成本,借工程施工材料费,间接费用或者是人工费,贷银行存款,这个收到了吧,这个看到了吧 当时就做这个科目里面的,你收到了结算款,确认收入,借银行存款,贷主营业务收入、应交税费,企业主营业务成本,贷工程施工结转的这一个成本是根据你的总成本乘以完工进度。
老师,工程还没完工,怎么知道总成本,不是边施工,边发生成吗
老师,就是公司购入的原材料,先写分录借原材料应交税费,贷应付账款
预算一下的,你们没有做提前预算吗?如果没有的话,按照上面的收入的80%或者是90来结转。
后面这个原材料怎么归集到这个项目中,变成这个项目的成本,就是这开始不会了
主营业务成本贷工程施工材料费。
主营业务成本贷工程施工材料费,这个不会吗?总的成本有吗?如果总的成本没有的话,你就可以结转一部分,结转多少你自己决定,80%或者是90%都可以的,你自己选择这个比例,只要不超过你的收入就可以啊。
老师,就是项目领用材料的时候,怎么做分录
借工程施工材料费贷原材料。
金额看你领料单上面。
老师,那成本这就是先购买材料,在领用材料,最后确认成本是吗
你好是的,是这么做的。
老师,那收入,比如知道总价款55万,我用不用先把55万先做到账里面
不需要做的,没有发生不用做。
老师,老板要求说,要看这个项目一共盈利了多少钱,这个计算的时候,就是用总价款减确认的成本,还是用当时收回的款,减去成本呢
根据现有的发生的数据,营业收入减营业成本。