同学您好,一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
老师,我物业公司购入的维修物品,一时用不完,入什么科目?老板的意思是先不走成本费用,什么科目合适
公司租赁法人的私有车辆,有租赁合同,并代开了发票入账。近期有笔4000多的维修费用,维修方给我司开具了专用发票,并在备注栏里标注了车牌号。请问老师该专票可以入账并抵扣增值税吗?
老师 我们老板2个公司,一个汽车销售,一个汽车维修,现在有一笔款需要开具汽车维修票,但是实际是给销售公司的钱,对方要求,汽车销售公司委托汽车维修公司开具这笔维修款发票,最后对方把钱会给汽车维修公司账户,那么可以以什么样名义给 汽车维修款转到汽车销售呢?
老师我公司用老板个人的车,有笔维修费开的专用发票508元,这个我走账什么科目合适呢
老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账主办会计,是一般纳税人,合伙企业,公司有运输车辆13部,其中一个老板有16部私车,今天发生了一笔业务,是这样的,老板有部私车修理了,产生费用1790元。老板先把这笔款转入私账里,然后叫出纳走公账付款给修理厂,修理厂给开出公司的专票。老师,我想问这笔业务的分录怎么做?
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
老师这个要是走福利费就不能抵扣了是吧,如果我走管理费用-其他可以吧,以后这种维修费就不开给公司了
是的没错, 是这样的管理费用-其他也可以