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老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?

2026-04-29 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-29 14:49

同学你好。 收回来的物品是什么, 比方说 电脑,那可以作为固定资产 借 固定资产 贷 预付账款

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快账用户9517 追问 2026-04-29 14:50

用一台半成品的机器和零部件,到时候还要请专业的人员来安装和调试等才可以用的,升木已经不能开发票给我们。

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相关问题讨论
同学你好。 收回来的物品是什么, 比方说 电脑,那可以作为固定资产 借 固定资产 贷 预付账款
2026-04-29
你好,等值抵债吗 借:库存商品等 贷:应收账款
2026-04-29
你好; 你这个其他应付款是什么科目挂着; 是贷方话; 如果货物收到了; 对方不要求你付款或者找不到对方了; 做; 借其他应付款贷营业外收入   
2023-03-09
你好,当时你们用什么支付出去的?有支付的证明吗? 直接补上就可以的,借其他应收款、贷银行存款等科目。
2022-10-06
你好,你们支付出去,你的分录怎么做的?
2022-10-08
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