你好 (21)12月30日,计算提取本月固定资产折旧,本月应计提折旧金额为52785元。其中车间设备应计提折旧30500元,管理部门应计提19885元,销售部门应计提折旧2400元。 借:制造费用,管理费用,销售费用,贷:累计折旧 (22)12月30日,通过银行发放本月职工工资300000元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 (23)12月30日,开出转账支票一张给广告公司,支付产品的广告制作费用12000元。 借:销售费用,贷:银行存款 (24)12月30日,计算分配本月制造费用,本月制造费用共计54000元(按生产工时比例分配,其中,饼干生产工时1800小时,面包生产工时1200小时)。 借:生产成本,贷:制造费用 (25)12月30日,本月生产曲奇饼干10000箱、吐司面包5000箱全部完工,结转完工产品成本。 借:库存商品,贷:生产成本
大华公司2021年11月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:19.11月28日接银行通知,天华公司购买A产品的货款及税款等已收妥。20.11月30日预提应由本月银行借款利息1200元。21.11月30日按规定计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费18000元,管理部门办公设备折旧费8000元,销售部门折旧费8000元。22.11月30日结转本月发生的制造费用15000元。其中:A产品应负担9000元,B产品应负担6000元。23.11月30日结转本月完工A产品成本180000元,B产品成本260000元。
会计分录20、26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元。21、29日,计提本月应负担银行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月电费30000元,其中,生产甲产品用电12000元,生产乙产品用电12500元,车间一般耗用4000元,行政部门耗用1500元。23、29日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品30000工时,乙产品20000工时),车间管理人员工资15000元,行政部门人员工资5000元。24、30日,根据甲、乙产品工时比例,分配本月发生的制造费用。25、30日,本月生产的甲产品和乙产品已全,部完工入库,结转其生产成本。生产成本账户中甲产品月初无余额;乙产品月初余额65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造费用12000元)。26、30日,计提城市维护建设税4200元,计提教育费附加1800元。27、30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定单位销售成本)。28、30日,将各收入账户结转本年利润。
(15)12月28日,生产吐司面包5000箱。领用面包包装袋200包,单位成本50元;领用面包包装箱5000支,单位成本11元。(16)12月28日,厂部办公室员工李伟出差向财务部预借差旅费2000元,以现金支付。(17)12月29日,李伟出差回来报销差旅费1700元,交回剩余差旅费现金300元。(18)12月30日,编制本月工资汇总表:根据工时和考勤记录计算分配职工工资,其中生产工人工资210000元(生产工人工资按生产工时比例分配,其中,饼干生产工时1800小时,面包生产工时1200小时),车间管理人员工资16000元,企业管理人员工资58800元,销售部门人员工资15200元。(19)12月30日,收到自来水公司发票和银行的付款通知,本月支付水费3000元,其中生产吐司面包耗用150元,车间一般耗用1200元,企业管理部门耗用1180元,销售部门耗用470元。(20)12月30日,收到区供电局发票和银行的付款通知,支付电费8400元,其中车间一般耗用6300元,企业管理部门耗用1600元,销售部门耗用500元写分录
[任务4-10]12月20日,结算本月份应付职工薪酬共490000元,其中车间生产工人工资400000元(A设备生产工时为12000工时,B设备生产工时为8000工时,按生产工时比例分配),车间管理人员工资36000元,厂部管理人员工资24000元,专设销售机构人员工资30000元。【业务4-11】12月31日,计提本月固定资产折旧43000元,其中车间固定资产折旧32000元,行政管理部门固定资产折旧8000元,专设销售机构固定资产折旧3000元。【任务4-12]12月21日,开出转账支票支付电费20000元,增值税计2600元,其中基本生产车间耗用13100元,行政管理部门耗用4900元,专设销售机构耗用2000元。[任务4-13]12月21日,开出转账支票支付购买零星办公用品888.90元,其中基本生产车间耗用320元,行政管理部门耗用568.90元。【业务4-14】12月31日,归集分配本月制造费用(按生产工时比例进行分配)。【业务4-15】12月31日,本月A型设备200台全部生产完工,并已验收入库:B型设备100台全部生产完工,并已验收入库
写会计分录①12月20日,结算本月份应付职工薪酬共490000元,其中车间生产工人工资400000元(A设备生产工时为12000工时,B设备生产工时为8000工时,按生产工时比例分配),车间管理人员工资36000元,厂部管理人员工资24000元,专设销售机构人员工资30000元。②12月31日,计提本月固定资产折旧43000元,其中车间固定资产折旧32000元,行政管理部门固定资产折旧8000元,专设销售机构固定资产折旧3000元。③12月21日,开出转账支票支付电费20000元,增值税计2600元,其中基本生产车间耗用13100元,行政管理部门耗用4900元,专设销售机构耗用2000元。④12月21日,开出转账支票支付购买零星办公用品888.90元,其中基本生产车间耗用320元,行政管理部门耗用568.90元。⑤12月31日,归集分配本月制造费用(按生产工时比例进行分配)。⑥12月31日,本月A型设备200台全部生产完工,并已验收入库:B型设备100台全部生
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?