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Q

东方公司2022年10月份发生下列经济业务:(本企业原材料按实际成本计价) 1.东方公司从银行取得短期借款100 000元,年利率9%,期限为3个月,款项存入银行。 2.计提短期借款第一个月利息750元。 3.收到乙公司投入的一项专利权,双方协商确定的价值为250 000元。 4.向红光工厂购入乙材料2 000千克,单价40元,共计买价80 000元,运杂费800元,增值税进项税13 600元,款项尚未支付,乙材料验收入库。 5.为生产A、B两种产品领用甲、乙两种材料。根据当月领料凭证,编制领料凭证汇总表,如下表所示。 项目 甲材料 乙材料 合计 生产产品耗用 6 000 7 240 13 240 其中:A产品 3 800 4 900 8 700      B产品 2 200 2 340 4 540 车间一般耗用 1  000 460 1 460 行政管理部门耗用 0 400 400 合计 7 000 8 100 15 100 6.计算本月应付职工薪酬100 000元,其中:制造A产品工人工资40 000元,制造B产品工人工资20 000元,车间管理人员工资15 000元

2022-12-01 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-01 21:01

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户6266 追问 2022-12-01 21:05

谢会计分录啊老师

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齐红老师 解答 2022-12-01 21:07

你好,分录的数据麻烦自行带入一下 1.东方公司从银行取得短期借款100 000元,年利率9%,期限为3个月,款项存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 2.计提短期借款第一个月利息750元。 借:财务费用,贷:应付利息 3.收到乙公司投入的一项专利权,双方协商确定的价值为250 000元。 借:无形资产,贷:实收资本 4.向红光工厂购入乙材料2 000千克,单价40元,共计买价80 000元,运杂费800元,增值税进项税13 600元,款项尚未支付,乙材料验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 5.为生产A、B两种产品领用甲、乙两种材料。根据当月领料凭证,编制领料凭证汇总表,如下表所示。 项目 甲材料 乙材料 合计 生产产品耗用 6 000 7 240 13 240 其中:A产品 3 800 4 900 8 700      B产品 2 200 2 340 4 540 车间一般耗用 1  000 460 1 460 行政管理部门耗用 0 400 400 合计 7 000 8 100 15 100 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,贷:原材料—甲材料,原材料—乙材料 6.计算本月应付职工薪酬100 000元,其中:制造A产品工人工资40 000元,制造B产品工人工资20 000元,车间管理人员工资15 000元 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,贷:应付职工薪酬 

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快账用户6266 追问 2022-12-01 21:08

剩下那几个那老师

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齐红老师 解答 2022-12-01 21:09

你好,你通过了6笔业务,我都给回复了啊 

你好,你通过了6笔业务,我都给回复了啊 
你好,你通过了6笔业务,我都给回复了啊 
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快账用户6266 追问 2022-12-01 21:15

怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-12-01 21:16

你好,分录的数据麻烦自行带入一下 1.东方公司从银行取得短期借款100 000元,年利率9%,期限为3个月,款项存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 2.计提短期借款第一个月利息750元。 借:财务费用,贷:应付利息 3.收到乙公司投入的一项专利权,双方协商确定的价值为250 000元。 借:无形资产,贷:实收资本 4.向红光工厂购入乙材料2 000千克,单价40元,共计买价80 000元,运杂费800元,增值税进项税13 600元,款项尚未支付,乙材料验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 5.为生产A、B两种产品领用甲、乙两种材料。根据当月领料凭证,编制领料凭证汇总表,如下表所示。 项目 甲材料 乙材料 合计 生产产品耗用 6 000 7 240 13 240 其中:A产品 3 800 4 900 8 700      B产品 2 200 2 340 4 540 车间一般耗用 1  000 460 1 460 行政管理部门耗用 0 400 400 合计 7 000 8 100 15 100 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,贷:原材料—甲材料,原材料—乙材料 6.计算本月应付职工薪酬100 000元,其中:制造A产品工人工资40 000元,制造B产品工人工资20 000元,车间管理人员工资15 000元 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,贷:应付职工薪酬 

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快账用户6266 追问 2022-12-01 21:17

奥奥不好意思老师,7.按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧,其中生产车间用固定资产折旧为12 000元,企业管理部门用固定资产折旧为8 000元。 8.以银行存款6 000元支付本月水电费。其中,生产车间负担2 000元,行政管理部门负担4 000元。 9. 以银行存款预付下半年的财产保险费1 200元。 10.将本月发生的制造费用32 560元记入产品成本。其中,A产品负担21 600元,B产品负担10 960元。11.生产车间本月生产完工A、B两种产品,其中A产品完工总成本为 84 000元,B产品完工总成本为26 000元。A、B产品现已验收入库,结转成本。 12.赊销给机车厂A产品1这些

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快账用户6266 追问 2022-12-01 21:18

7.按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧,其中生产车间用固定资产折旧为12 000元,企业管理部门用固定资产折旧为8 000元。 8.以银行存款6 000元支付本月水电费。其中,生产车间负担2 000元,行政管理部门负担4 000元。 9. 以银行存款预付下半年的财产保险费1 200元。 10.将本月发生的制造费用32 560元记入产品成本。其中,A产品负担21 600元,B产品负担10 960元。11.生产车间本月生产完工A、B两种产品,其中A产品完工总成本为 84 000元,B产品完工总成本为26 000元。A、B产品现已验收入库,结转成本。 12.赊销给机车厂A产品12台,发票注明价款57 600元,增值税税额9 216元。 13.结转已销A产品成本32 000元。 14.公司用现金支付董事会成员津贴及咨询费126 320元。 15.会计期末将本期实现的各项收入包括主营业务收入300 000元、其他业务收入40 000元、投资收益12 000元、营业外收入8 000元转入“本年利润”账户。 要求:根据上述业务作出会计分录

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快账用户6266 追问 2022-12-01 21:18

这机个,老师

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齐红老师 解答 2022-12-01 21:21

7.按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧,其中生产车间用固定资产折旧为12 000元,企业管理部门用固定资产折旧为8 000元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 8.以银行存款6 000元支付本月水电费。其中,生产车间负担2 000元,行政管理部门负担4 000元。 借:制造费用,管理费用,贷:银行存款 9. 以银行存款预付下半年的财产保险费1 200元。 借:预付账款,贷:银行存款 10.将本月发生的制造费用32 560元记入产品成本。其中,A产品负担21 600元,B产品负担10 960元。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,贷:制造费用 11.生产车间本月生产完工A、B两种产品,其中A产品完工总成本为 84 000元,B产品完工总成本为26 000元。A、B产品现已验收入库,结转成本。 借:库存商品—A产品,库存商品——B产品,贷:生产成本—A产品,生产成本—B产品 12.赊销给机车厂A产品12台,发票注明价款57 600元,增值税税额9 216元。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 13.结转已销A产品成本32 000元。 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 14.公司用现金支付董事会成员津贴及咨询费126 320元。 借:管理费用,贷;库存现金 15.会计期末将本期实现的各项收入包括主营业务收入300 000元、其他业务收入40 000元、投资收益12 000元、营业外收入8 000元转入“本年利润”账户。 借:主营业务收入300 000,其他业务收入40 000,投资收益12 000,营业外收入8 000元,贷:本年 利润  (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

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你好,是需要做这个业务的分录吗? 
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你好需要计算做好了发给你
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