你好; 这部分是计入成本去的; 计入成本去

老师,我们接受外包委托研发,有一部分又外包出去给别人做,给别人签约的的这个委托费用,可以归集到我们研发吗?还是只能做成本阿
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
请问我们公司是药企,有研发费用,A客户委托我们做某种药品的转移研发试验(类似于该怎么做这个药品,怎么个配方,这样一个研究摸索的过程),我们给到A客户的是研发试验报告,确认收入的时候,我们做其他业务收入,那为了A客户支出的人工与材料等,我们是可以计入我公司的研发费用么?还是说这只是劳务成本?与研发不相关?
签署的一个合同是外委研发加工技术服务合同,我们属于受托研发方,研发的最终专利属于委托方。但是在研发过程中,最终的研发专利是属于委托方的,但是在研发这个产品的过程中,有自己研发出别的专利组成其中的一部分,受托研发产生的费用是计入主营业务成本还是研发支出科目计量
老师你好,就是我们公司A研发项目有一小部分委外开发(A研发项目总研发费用500万,其中,委托子公司的研发费用30万,委托外部其他单位的研发费用15万)。那做研发费用辅助账的时候,用2015版模板。是455万用自主研发的模板,然后45万用委托研发模板,另外委托研发模板填列的时候,内部交易的30万需要拆成人工等明细填列,外部单位的15万只需要填一个总数。是这样理解吗?
老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,这个也挂营业外收入吗
公司注销公司备案章要不要缴销
老师,2025年3月份暂估的原材料,在2026年3月冲暂估,然后在重新暂估,这样2025年的是否可以税前扣除(企业所得税)
老师,我想问一下。就是现在装修,然后都是预付款,做多少算什么,这个预付款可以分摊吗,还是等装完,
老师,不改之前的账和财务报表,年度的数据也沿用四季度的报表,只在汇算里调增调减,这样的话,到了26年财务报表里的期初数据是哪个数据呢,延续25年期末的数据?还是什么呢,这个不太懂
老师,请问汇算清缴人数到底要不要跟第四季度申报的平均数一致?
员工工资卡不能收转账工资,这种情况怎么处理
老师,请问企业所得税年报税收滞纳金数据系统能带出来嘛?
如果实施实质性程序,发现被审计单位没有识别出的重大错报,CPA应当认为内部控制存在值得关注的缺陷,并与管理层和治理层沟通这些缺陷。 老师,这句话对吗?
那可以算进高新企业的研发费用吗
在申请高新的时候这部分是不是是可以算的呢
你好1; 这部分是你们的成本支出 ; 你们委托研发;这部分 可以按80%比例加计扣除的
我们在委托外部研发的这部分可以加计?
你好; 委托外部研发; 这部分 所有权专利 比如 是给你公司的; 你们可以按80%加计扣除的
但是最终这些所有专利权还是归属第一委托方的 这样可以吗
你好 ; 那你就不能这样加计扣除了。 只能是第一委托方那边去加计扣除; 你就只能做成本处理的
我是想问做高新专项审计这种能不能归集呢
你好 ; 这个不能的; 规定是 委托方 所有权的话; 委托方来加计扣除的; 受托方就不会享受加计扣除的