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老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
1、借:原材料 600 应交税费-应交增值税(进项税额) 78 贷:银行存款 678 借:合同履约成本 600 贷:原材料 600 借:合同履约成本 60000 贷:应付职工薪酬 60000 借:应付职工薪酬 60000 贷:银行存款 60000 借:银行存款 87200 贷:主营业务收入 80000 应交税费-应交增值税(销项税额)7200 借:主营业务成本 60600 贷:合同履约成本 60600 2、借:银行存款 360000 贷:预收账款 360000 借:合同履约成本 135000 贷:应付职工薪酬 80000 原材料 55000 借:原材料 55000 应付职工薪酬 80000 贷:银行存款 135000 借:合同履约成本 75000 贷:应付职工薪酬 60000 原材料 15000 借:原材料 15000 应付职工薪酬 60000 贷:银行存款 75000 完工进度=(135000%2B75000)/(135000%2B75000%2B90000)=70% 借:预收账款 280000 贷:主营业务收入 280000 借:主营业务成本 210000 贷:合同履约成本 210000
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