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老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做

2026-05-26 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-26 22:14

您好,还差12000,要调增12000才行,
先把暂估红冲掉,再做有发票的分录

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快账用户4048 追问 2026-05-26 22:14

分录怎么做呀?老师

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快账用户4048 追问 2026-05-26 22:14

没有发票的这一部分怎么弄

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齐红老师 解答 2026-05-26 22:15

借:其他应付款-暂估
贷:利润分配
借:利润分配、
贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2026-05-26 22:15

没有发票的调增处理就可以

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您好,还差12000,要调增12000才行,
先把暂估红冲掉,再做有发票的分录
2026-05-26
您好,您说的对的,是这样做得
2025-04-13
第一个对的是的,第二个不可以,你收到了发票之后, 第二年在纳税调减。 第三个,实际业务的不需要做账务处理,调增之后还是亏损的,也不需要做账务处理 第四个在纳税调整明细表30里面调增。
2023-05-23
24年暂估的在汇算清缴的时候做调整了没
2025-05-05
对,没错的,就是你说的这么多就可以。
2024-05-29
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