同学你好,你金蝶建账,只把到目前为止,客户还欠款的录进去软件的期初余额。平时客户欠款应该有专门的表格吧,你就根据表格录进软件系统哈,保证和你T型账户应收账款余额可以对上就行
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
我想请问下老师,就是我之前一年半都做的手工账用的t型账户。今天买了一个金蝶软件。但是,涉及到很多明细,比如说客户名称,应收帐款有五六百家客户。我需要怎么做。才可以尽快的梳理清楚明细,开始做账。
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
刷pos机到公户怎么做会计分录
你好出售鲜牛肉80一公斤需要交一块钱的税点这是为什么
法人的朋友甲开了一个香港公司a,一个大陆公司b,他用我们法人公司C的名义出口货物,从法人的朋友公司b进货,卖给A, 然后一直是采购价大于售价, 全靠退税盈利了? 他说贸易公司全靠退税活着了 这个有问题吗?
1-5月份工资不申报,等汇算清缴的时候再申报可以吗?
老师好,24年的发票还能用吗
请问开劳务发票,需要提供哪些相关资料
你好,老师 短期投资款利息收入计入哪里?
你好老师,为什么我算了两三次,管理费用的发生额是42656.81和老师给的答案对不上啊?其他数据也没错
月底进项税额进项认证时的会计分录下面,附什么资料,如果有抵扣联是附在这个凭证后面还是增值税申报进项抵扣汇总表的后面
老师 请教个问题 研发部购买的仪器 3台才一千4这个还需要入固定资产吗
我想了一个问题。就好比我十一月三十日,我的金额是10万。然后,我十二月开始做财务帐。我的期初写10万。但是,我慢慢需要把之前的应收帐款录入系统,那么,我的金额应收帐款金额就不对。
我录一个客户的应收帐款凭证,是不是我的应收账款就会增加一笔。但是,我的十一月二只有10万。这种情况怎么处理呀老师
以前客户到目前还没给完的录进去,给完了的不录进去。如果你想把给完的也录进去,就把一年半的账都全部补做进去哈,建账日期就是一年半前。
你如果建账日期是12月1日,以前一年半的客户,没给完的余额录期初。
比如说我十一月底金额是10万。财务期初余额也是10万,后面的我就可以开始录二级明细,比如说,应收帐款——某公司。但是,十二月之前所有细的明细我就看不到对不。我想十二月开始把五六百家公司明细录进去。
就是想精确到哪一个客户,应收帐款多少
今年1到11月的客户,在期初余额录入有个累计,你也可以录进去每个客户1到11月的累计数,他里面有个年初也要录入相应数字。只是这种麻烦,还有去年期间的应收情况没法反映,本年1到11月也只是累计数哈。没办法反映具体的。如果你想做凭证去反映一年半的应收,建账日期就选在1年半之前的时间,把所有的凭证都在每个相应月份补录进去哈。
期初录入可以精确到那个客户还欠钱
我现在就是自已买了一个软件,想自已学习一下财务做账,老板那边都是手工账。我就自已私下买了一个。想学习,请问下老师,有什么学习建议嘛,这种
只是去年每月的情况软件看不到,但是你可以通过录进去年初余额,看到去年年底应收情况
首先你是自己学习的话,你就把年初余额,本年累计数录进去就好了,该有的明细录清楚,在你录的时候,你先把科目的辅助核算选上,这样期初录入就有明细了,比如应收账款选个往来单位核算哈。还有建账的时候选小企业会计准则,这个是社会上用的比较多的哈。还有小规模纳税人的增值税科目只有应交税费-应交增值税、 转让金融商品应交增值税、代扣代交增值税这3个明细,如果你是做小规模账务处理,进去把科目里面一般纳税人的销项税额、进项税额等专栏删除。我能想到的就这些哈,你到时候建账,有不懂的都可以截图在这里面问哈
好,谢谢老师。明白啦,非常感谢,跟我说这么多。
没事哈,祝你生活愉快哈