同学你好,你金蝶建账,只把到目前为止,客户还欠款的录进去软件的期初余额。平时客户欠款应该有专门的表格吧,你就根据表格录进软件系统哈,保证和你T型账户应收账款余额可以对上就行

老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
我想请问下老师,就是我之前一年半都做的手工账用的t型账户。今天买了一个金蝶软件。但是,涉及到很多明细,比如说客户名称,应收帐款有五六百家客户。我需要怎么做。才可以尽快的梳理清楚明细,开始做账。
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
老师,我公司是一家软件开发公司,可以在官方应用平台下载,就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户,而不是在应用平台支付费用,而我们的客户一般是国企单位的高管,是有的以个人身份购买这个软件的,有的可能不需要开发票,有的可能要发票,现在的问题是客户不愿意签合同,我就不知道该怎么给老板和业务员讲了,说才1万左右,但客户每年要续费才可继续使用呀,我说公司法要求有合同,业务员说个人网购随便有几万的,都不要合同,我们为什么要合同,我说资金四流一致的问题,他们很多不懂,我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢?也大概聊过,我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账,他们说那样也不行,还得给客户返利的,估计返利时也不一定可以要来发票,我该如何讲呢?
先每个月申报收入,年底再一次性发放工资,可以吗?
老师您好,就是费用报销单,他可能在工地项目上面就是这个报销单,已经在钉钉线上同意了,但是它的原始单据还没有拿给我。 所以可能会出现已付款,但是原始单据未出现在我的手上。 包括有的报销单已付,有的报销单未付。 或者是系统,出现了类似于费用类的发票,但是找不到是谁开的? 往往这种情况的话,嗯,老师都会怎么处理?
老师,做一个金店的外账需要具备什么能力,在平时工作中账务处理需要做到哪些不会被税务查?
关于印花税,请问哪些不用交呢,例如水电费,员工差旅费等要交吧?购入固定资产电脑,货车,要交吗?
小规模纳税人开发票是几个点
老师,你好,我申请了退2022年的,印花税,分录怎么做
老师,我的个税公司承担了,做账是放到借营业外支出 贷:应交个人所得税吗?还是借方不能放营业外支出?
老师,购买车辆购置税应该怎么入账,固定资产又还没有到货。
老师,我们有些生产的原料过期了,要处理掉,但是没有钱,处理的材料一万多,如何做没有风险
老师 贸易公司采购商品(原料),卖出去也是原料。采购过程发生的运输费、代理报关费、装卸费、、国际货物运输代理服务费、单证费等,计入什么科目
我想了一个问题。就好比我十一月三十日,我的金额是10万。然后,我十二月开始做财务帐。我的期初写10万。但是,我慢慢需要把之前的应收帐款录入系统,那么,我的金额应收帐款金额就不对。
我录一个客户的应收帐款凭证,是不是我的应收账款就会增加一笔。但是,我的十一月二只有10万。这种情况怎么处理呀老师
以前客户到目前还没给完的录进去,给完了的不录进去。如果你想把给完的也录进去,就把一年半的账都全部补做进去哈,建账日期就是一年半前。
你如果建账日期是12月1日,以前一年半的客户,没给完的余额录期初。
比如说我十一月底金额是10万。财务期初余额也是10万,后面的我就可以开始录二级明细,比如说,应收帐款——某公司。但是,十二月之前所有细的明细我就看不到对不。我想十二月开始把五六百家公司明细录进去。
就是想精确到哪一个客户,应收帐款多少
今年1到11月的客户,在期初余额录入有个累计,你也可以录进去每个客户1到11月的累计数,他里面有个年初也要录入相应数字。只是这种麻烦,还有去年期间的应收情况没法反映,本年1到11月也只是累计数哈。没办法反映具体的。如果你想做凭证去反映一年半的应收,建账日期就选在1年半之前的时间,把所有的凭证都在每个相应月份补录进去哈。
期初录入可以精确到那个客户还欠钱
我现在就是自已买了一个软件,想自已学习一下财务做账,老板那边都是手工账。我就自已私下买了一个。想学习,请问下老师,有什么学习建议嘛,这种
只是去年每月的情况软件看不到,但是你可以通过录进去年初余额,看到去年年底应收情况
首先你是自己学习的话,你就把年初余额,本年累计数录进去就好了,该有的明细录清楚,在你录的时候,你先把科目的辅助核算选上,这样期初录入就有明细了,比如应收账款选个往来单位核算哈。还有建账的时候选小企业会计准则,这个是社会上用的比较多的哈。还有小规模纳税人的增值税科目只有应交税费-应交增值税、 转让金融商品应交增值税、代扣代交增值税这3个明细,如果你是做小规模账务处理,进去把科目里面一般纳税人的销项税额、进项税额等专栏删除。我能想到的就这些哈,你到时候建账,有不懂的都可以截图在这里面问哈
好,谢谢老师。明白啦,非常感谢,跟我说这么多。
没事哈,祝你生活愉快哈