是的,代开的金额是不是他这几个月应发工资的合计
老师,请问我们公司请了一个兼职人员签订了服务协议,我发他工资的时候需要他去税局代开发票给我司吗?需要我申报他的个税并进行代扣代缴个税吗?
老师,你好,我公司找了个兼职做小程序,花了3000快钱,除了给他按劳务报酬代扣个税以外,如果想在所得税税前扣除需要这个兼职人员给我去税务局代开发票吗?
老师好,我公司有个兼职员工,兼职了3个月,每个月个税我按照劳务报酬给他代扣代缴了,现在他合同到期,我要求他去税务局代开劳务费发票,代开的金额是不是他这几个月应发工资的合计
老师好,公司有个兼职员工,发了3个月工资,公司每个月帮他代扣代缴个税,现在需要他去税务局开劳务费发票,出现一个问题,分月的时候每月适用的税率是20%,合起来开票就变成30%,这样等于员工还要再上一次个税,这种情况能不能不开劳务费发票了,开的话让人上税肯定不乐意,但是不开的话公司是否会有风险呢
老师,我培训学校有一个兼职老师,我学校已经支付过3次劳务费了,这个兼职老师也去税务局代开了发票给我们,第4次去税务局开发票时,税务局不给开了,让与我学校签订劳动合同,但是这个老师确实是兼职老师,兼职老师与其他公司已经有劳动合同了,这种情况该怎么办呢老师?如何开具发票呢
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
金融资产账面价值,账面净值,账面余额,怎么区分
但他个人的个税证明我从自然人扣缴义务端打不出来,怎么办呢
没事的,申报了就是了。他开票不需交个税的
但是有个问题,我是每个月给他按照应发金额申报的个税,结果我现在把几个月应发加起来发现应该缴纳的个税比每个月那样申报缴纳的要多,这个怎么办呢,应该是金额超过一个档,适用的税率不同了
汇算一下,多退少补就是了
那这个情况是正常的吗,我按劳务报酬申报他一个月10000应发1600个税,15000对应2400个税,总共两个月应发10000一个月应发15000,总共应发35000,分月申报缴纳了5600个税,这样汇总下来个税变成6400了
汇总下来还是5600的呀。应税收入35000*80%*20%
我在个税计算器上算下来是6400,适用30%税率
应纳税所得额=35000*80%,没超过30000
但是我用了好几个计算器都是适用30%税率
你在个税申报系统里边计算试试
个税系统里面也是6400
那就取得发票时补税就是了
我没明白为什么会有这种情况出现
你分月开票就不存在了。因为,超过30000就是30%
是不是超过2万到5万之间就是30%了,而且我刚试了下分段计算,算出来也不对,这个个税计算太奇怪了。分段算=20000*20%+8000*30%-2000=4400
你按月都是20%的计算的呀。累计就超30%
那这样员工不就吃亏了么,他肯定不乐意,那怎么办,如果不开劳务费发票可以吗,有风险吗
全年下来综合所得可以汇算清缴退税的