学员你好,是写分录吗

(9)31日,分配本月职工工资费用,其中甲市品生产工人工资200000元,乙产品生产工人工资180000元,车间管埋人员工资50000元,行政管理人员工资160000元。(10)31日,计提本月固定资产折1日25600元。其中:生产产车间用固定资产折1日16000元,销售部门用固定资产折1日4600,厂部管理部门用固定资产折1日5000元。(11)31日,汇总本月材料发出情况如下(发出A材料300000元,发出B材料255000元),某中:甲产品生产领用260000元;乙产品生产领用150000元;车间一般耗用60000元行政管理部门耗用85000元。合计:55000元(12)31日,计算本月发生的制造费用总额。按生产工时的比例,将发生的制造费用分配给甲、乙产品。(甲产品6000工时,乙产品4000工(13)31日,假设本月生产的甲、乙产品均全部完工入库,结转其实际生产成本。(14)31日,结转本月损益类账户。其中“主营业务收入”,为536000元,“其他业务收入”155000,“主营业务成本”为423000
业务31.12月30日,预提应由本月负担的银行借款利息1200元。业务32.12月30日,分配本月应付职工工资300000元。其中:甲产品生产工人工资120000元,乙产品生产工人工资80000元,车间管理人员工资30000元,厂部行政管理人员工资30000元,销售人员工资40000元。业务33.12月30日,按本月职工工资总额的14%,计算提取职工福利费。业务34.12月31日,归集本月发生的制造费用总额,并按各种产品的生产工时比例进行分配,甲产品120000元,乙产品100000元。业务35.12月31日,本月投产的2400件甲产品,1200件乙产品全部完工入库,计算甲产品、乙产品的生产总成分别为2000000元和1500000元,并结转完工入库产品生产总成本。业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。业务38.12月31日,结转销售A材料的成本18000元。
写会计分录:业务31.12月30日,预提应由本月负担的银行借款利息1200元。业务32.12月30日,分配本月应付职工工资300000元。其中:甲产品生产工人工资120000元,乙产品生产工人工资80000元,车间管理人员工资30000元,厂部行政管理人员工资30000元,销售人员工资40000元。业务33.12月30日,按本月职工工资总额的14%,计算提取职工福利费。业务34.12月31日,归集本月发生的制造费用总额,并按各种产品的生产工时比例进行分配,甲产品120000元,乙产品100000元。业务35.12月31日,本月投产的2400件甲产品,1200件乙产品全部完工入库,计算甲产品、乙产品的生产总成分别为2000000元和1500000元,并结转完工入库产品生产总成本。业
会计分录怎么10月31日,结算本月工资费用:生产A产品工人工资120000元,B产品工人工资80000元,车间管理人员工资20000元。10月31日,本月用于产品生产耗用材料200万元,其中A产品耗用120万元,B产品耗用80万元。10月31日,归集并分配本月制造费用(A、B产品按生产工人工资比例进行分配)。10月31日,本月投产A产品、B产品全部完工入库,计算结转其实际生产成本。10月31日,计算结转本月所销售A、B产品的生产成本,其中A产品20万元,B产品100万元。10月31日,结转各种收入与费用,计算本月利润。10月31日,按25%的标准计提本月应交所得税,并将其转入本年利润账户。10月31日,假定以月为单位进行利润分配。企业按税后利润的30%提取盈余公积金,按40%确认应付现金股利。将已实现净利润全部结转到“未分配利润”项目。将已分配的利润全部结转到“未分配利润”项目。
(35)12月31日,以现金支付滞纳金1050元。(38)12月31日,收回已到期的三年期债券投资120000元,该债券每年末付息,到期一次还本,票面利率为5%(假设与实际利率相等),取得时将其划为为以摊余成本计算的金融资产,收回的本利一并存入银行。(39),12月31日,汇总本月发生的制造费用总额,并将制造费用总额按生产工人工资的比例在甲、乙两种产品之间进行分配,并转入生产成本。(40)12月31日,本月份甲乙两种产品全部完工入库.结转两种产品的生产成本(甲产品完工2500台,乙产品完工1300台)。(41)12月31日,按甲、乙两种产品销售收入的10%,计算应交消费税金。(43)12月31日,结转本月份已售甲、乙两种产品的生产成本(甲产品单位生产成本120元,乙产品单位生产成本200元)。(44)12月31日,从联营企业取得长期投资收益60000元,存入银行。
农业企业别人来参观技术交流收取技术培训费怎么才能开票啊?企业经营范围只有油茶种植及销售
老师您好,个体户小规模查账征收,收到一张专票,需要让对方改成普票吗?
本月我没有销项,收到一张进项票怎么处理,会计分录怎么做
老师,我们同事有拿发票来抵奖金的,餐费发票一共有6000多,十几张,都是1月份开的票,有必要拆分成几个月分开报吗
老师,临时工的工资1月份1000,2月份800,3月份2100,4月份1000,请问可以在1月或者5月属期的时候申报4900元的个税吗?
老师好,我是一户房产企业,一般纳税人,公司现在把自建的商铺出租,房产税的计税依据是什么?
资产负债表应付账款500多万算大吗?如何判断应付账款占比算不算大?业务是真实的,就是这个客户是子公司,法人就是每个月支付少量的采购款,但是累计欠这么多
麻烦问一下,我这个170万额度还没有用,一笔都没有开,但是马上有一笔248万订单需要开票,可以提前申请提额吗?还是要等170万开了再能提额
一般纳税人入账发票是根据当期勾选还是上月所有进项发票发入账
老师,我门有个电影院A,商场为保留影院业态,出资50万元收购我们2018年购入的影院设备(原值约400万),筹备开设新影城。 商场无影院运营经验,委托我们公司法人林总新设一家B公司,负责新影院日常经营,现在出现的问题是,商场内部规定不能和租户(A)购买设备,想要B代收款项,另外A里面还有30万会员卡负债(需要给会员退款或者服务的),现在商场想要50万里面留下30万用于会员 退卡,再把剩下的钱给B,这样是否可以,我感觉不太对。