对的同学是这样的

老师,企业用的金蝶软件,采购了一批钢材,预付款480000元,部分到货,还有一车没到,做钢材库存登记,打开采购管理页面,登记采购收货的时候,购货单上本次付款那位置登记480000万,本次核销位置收到的货物钢材金额31万元,这样操作对吗?还是分几步完成这次钢材入库?哪几步?
采购生产销售T型账户,自制从购买原材料开始,借贷转化,业务流程,完整做,自己随便写数字,但一定要是完整业务流程,注意是一个流程不是文字叙述。这是我们老师留的作业,请老师解答一下
金蝶软件星空版,一个采购原材料业务的操作流程是这样子吗?
请问老师。这个怎么做 金蝶k3如何制作采购发票 外购入库到应付帐款制作凭证的流程是怎样的 系统操作,录入外购入库之后的操作流程 金蝶k3根据采购业务到做凭证的流程
请问有懂金蝶云星空操作吗?我们用总账和应收应付模块,结合采购模块和销售模块,企业一盘账,结合财务整条供应链是怎样的?
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
那么第一步业务人员是在哪里制单的?如何具体走到第二步操作哪里
同学这个要咨询你的金蝶客服人员,因为每个部门有自己的模块,完成直接提交下一步,要看你们金蝶当时怎么给你设置
一般是如何操作的,我刚进公司入职不会搞这个,先和我说下一般情况
同学每个金蝶软件操作方法不一样-_-||这个你直接联系金蝶,问下同事,金蝶的客服电话,这是他们的售后服务
我刚入公司没有什么售后服务给我咨询啊
你说下你们的操作方法给我参考一下
同学一般就是第一部操作完,会有下一步推送的,你只需要问金蝶电话就可以,这个就是交接都会有人告诉你
是新增职位,没有人交接,我是想知道是从哪里开始推到哪里的
同学但你们用的金蝶都有客服的,如果是新增岗位,就更要联系金蝶客服
问题入职时说有用过才入职的,我以前只是用了一个星期,都不熟悉,忘记了
同学但这个你们真的要联系软件客服
你们公司怎么操作的和我说下也行啊
我们公司不用这个版本,以前制造业就是会有下一步推送