你好,学员,这个可以滴

你好,我们是乙方,属于甲供材料范围,现在我们乙方打算采用简易计税方法计税,设计到我们对甲方提供的材料代扣代缴增值税,那这代扣代缴的增值税怎么算,还有就是我们代扣代缴甲供材料的部分话,如果按3%计税,那甲方收到的材料专票还可以抵扣吗
我公司为建筑公司一般纳税人,最近接了一个装修工程,甲方要求甲供材合同,我公司给甲方开的是3%的专票,一些辅材需要我公司自行购买,想问这部分进项可以抵扣吗?
甲供材的话,施工方开的3%的专票,甲方可以抵扣吗?是按3%抵扣吗?
我们开给甲方的工程票是9%的普票,购进的材料专票可以抵扣吗?
老师好, 甲方是开发商,乙方是施工企业,甲方供主材、乙方劳务带辅材。请问乙方可以给甲方开3个点的发票吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是按3%抵吗?
你好,学员,这个是的
施工方开3%专票和普票,对他来说都一样,都要交销项税是吗?
但对甲方来说就不一样的,甲方可以抵扣,是不是这样理解
你好,学员,是的,普票专票都要交税的
只有专票对方才能抵扣的
所以站在甲方来说就一定要要求施工方开专票对吗?
是的,你说的很对的