你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

1、15日,生产A产品领用甲材料1945公斤,每公斤单价20元,领用乙材料1000公斤,每公斤15元,共计53900元。2、15日,生产B产品领用甲材料800公斤,每公斤单价20元,共计16000元。3、15日,以银行存款80000元,支付本月份职工工资,将工资款分别打入职工工资卡。4、31日,分配结转应由产品成本负担的工资费用。其中,生产A产品工人工资35000元,生产B产品工人工资25000元,生产车间技术、管理人员工资13000元,企业行政管理部门人员工资7000元。5、31日,按工资总额的14%,计提职工福利费。其中,生产A产品工人应提福利费4900元,生产B产品工人应提福利费3500元,生产车间管理人员应提福利费1820元,行政管理部门应提福利费980元。做分录
1、15日,生产A产品领用甲材料1945公斤,每公斤单价20元,领用乙材料1000公斤,每公斤15元,共计53900元。2、15日,生产B产品领用甲材料800公斤,每公斤单价20元,共计16000元。3、15日,以银行存款80000元,支付本月份职工工资,将工资款分别打入职工工资卡。4、31日,分配结转应由产品成本负担的工资费用。其中,生产A产品工人工资35000元,生产B产品工人工资25000元,生产车间技术、管理人员工资13000元,企业行政管理部门人员工资7000元。5、31日,按工资总额的14%,计提职工福利费。其中,生产A产品工人应提福利费4900元,生产B产品工人应提福利费3500元,生产车间管理人员应提福利费1820元,行政管理部门应提福利费980元。做分录
1、15日,生产A产品领用甲材料1945公斤,每公斤单价20元,领用乙材料1000公斤,每公斤15元,共计53900元。2、15日,生产B产品领用甲材料800公斤,每公斤单价20元,共计16000元。3、15日,以银行存款80000元,支付本月份职工工资,将工资款分别打入职工工资卡。4、31日,分配结转应由产品成本负担的工资费用。其中,生产A产品工人工资35000元,生产B产品工人工资25000元,生产车间技术、管理人员工资13000元,企业行政管理部门人员工资7000元。5、31日,按工资总额的14%,计提职工福利费。其中,生产A产品工人应提福利费4900元,生产B产品工人应提福利费3500元,生产车间管理人员应提福利费1820元,行政管理部门应提福利费980元。做分录
1.车间为生产A产品领用审材料1000公斤,每公斤10元;为生产日产品领用乙材料800公斤,每公斤25元车间一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。3.12月31日,计算本月份工资41600元,其中生产A产品工人工12000元,生产B产品工人工资18000元,车间管理人员工资3600,行政管理人员工资8000元。
做分录1.车间为生产A产品领用审材料1000公斤,每公斤10元;为生产日产品领用乙材料800公斤,每公斤25元车间一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。3.12月31日,计算本月份工资41600元,其中生产A产品工人工12000元,生产B产品工人工资18000元,车间管理人员工资3600,行政管理人员工资8000元。
老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
当期内部购进商品形成存货,未对外销售部分的未实现内部交易损益的抵销分录是借营业收入 贷营业成本 存货,连续编制合并财务报表时要抵销上期未实现的内部交易损益,抵销分录是借未分配利润—年初 贷营业成本,为什么贷方是营业成本而不是存货?
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢