同学你好,这个月能直接冲红

出口退税开的电子普通发票开错了,隔月怎么冲红重开?
出口普票多开了两张,现在跨月了我能直接开红字发票冲掉吗
上个月的普通发票开错了 这个月怎么红冲
我上个月开了五联出口普通发票,税率开错了,这个月能直接冲红吗
亲,我本来在四月开错了出口发票,五月红冲了,又开发票,到六月才发现出口发票汇率错,怎么办会影响退税吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
需要缴税吗?
冲红之后,这个红票是不缴税,是抵减你这个月的税哈
我们公司的账是给外面的服务机构做的 那个人说 按内销先缴税再退税,这样不行的吧?
这样可以的哈。你开错的蓝字发票是先按内销缴税哈,然后你开的红字,先是冲减你红票当月内销税额,不足冲减就要退税哈。
按内销先缴税? 开红字就能退?
然后再重新开正确的零税率 是么
你既然开了税率,就按内销缴税。然后红字有可以抵减的对应内销,就先抵,不能抵就是红字退税。
对的哈,然后再开正确的零税率哈