亲,伙食费流水账就做福利费。
老师,请问我们公司员工垫付款,报销了公司游戏卡采买费用,这个游戏卡是我们业务需要的开销。报销的时候怎么入账?还没有收到发票
老师,我们基层伙食费之前是先给钱,算我们的伙食收入,账在我们基层做,这个月是用公务信息卡,月底报账,这之前我们剩的现金咋办?
老师,我们用公务卡透支卡支出买菜,次月报销,公司给钱还公务卡,我们的伙食费流水账怎么做?报销那做的对吗?现在还没报销。
老师我们的伙食费是当月消费刷个人公务信用卡,次月报销,费用做当月还是次月?
老师,伙食费用的公务透支卡,下个月报销,钱还公务卡上,账怎么做
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借:业务活动费用348758B.借:单位管理费用348758C.借:事业支出348758D.借:其他结余348758E.借:专用基金348758F.贷:固定资产累计折旧348758G.贷:固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
我知道,但这个流水账怎么登记老师?
还有余额啥的,怎么弄?
透支买菜 借:管理费用—福利费 贷:其他应付款 报销还卡 借:其他应付款 贷:银行存款
我这个流水账怎么做老师?
亲,在不?您说的流水账分录是不是就是每次付款?
如果是,就用老师那个 透支买菜 的分录记就行了。
就是上次给你发那个图
现在我们做伙食费流水账
还要结出来合计和余额
亲,您别着急,我发现咱俩说的对不太上。
是的,我们这是个流水账登记
不是,老师没明白,您是问分录咋写?还是流水账咋登记?如果只是流水账咋登记,您就用个excel直接登就行了呀
您截图不是都登记好了吗
你帮我看看,我登记的对不对
我那个还没有报销的,准备报销的,那笔那样记对不对?
好的,稍等,我现在看
您这是自己做的表格呗?
这样做是不是不对?
您这样做可以的亲。
流水账给自己看的,自己能看清楚付款,报销就行,没有严格定义要求
可以提前写上吗?下这个报销了,还用不用写?
下个月报销了,还卡上了,还用不用写
要是我,我就不写。因为这个流水账就是记录花费情况的。
这个可以自己定义,还是已自己看懂为选择。
收入支出都要登记
那您这样设立就可以亲。
这个期末余额是不是得是贷方加上期减去借方,这个余额得正确吧?下个月这个钱打卡上了,还用再登记吗老师?
亲,自己看的流水账不用写借贷,你就直接登记花了多少就行