你好,是的 这个是缴纳了企业所得税之后再提取盈余公积的

12月,我把所有的会计凭证录入完了。结转损益到本年利润科目。我计提企业所得税的时候是按本年利润科目(10~12)的贷方余额计算乘以25%计提企业所得税,还是按第四季度的利润表上的利润总额乘以25%计提企业所得税?计提完之后我是不是把原来结转损益的那张凭证删除了之后重新结转?之后再将本年利润科目结转到利润分配——未分配利润科目?最后在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积?
12月年底做账流程: 1.录入12月份会计凭证, 2.结转损益类科目到“本年利润”科目, 3.查看本年利润贷方科目余额,根据本年利润科目贷方余额计提企业所得税, 4. 录入计提企业所得税分录 5.把之前结转损益的凭证删除,重新结转损益类科目到本年利润科目 6.将本年利润科目结转至利润分配——未分配利润科目 7.在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积
老师问下,12月份我计提完企业所得税后,就结转损益,再结转本年利润,然后再提取盈余公积。这样顺序有错吗?
老师企业的盈余公积是在结转完当期所有损益类科目后用利润表的净利润提取吗?
老师企业的盈余公积是结转完所有损益类后用净利润提取盈余公积吗?还是没结转完前?
老师,我们需要填一个表,有一项是净值,是指总资产-总负债,也就是所有者权益吗
老师,残保金申报截止时间是好久
企业所得税的抵扣对发票的专票和普票有要求吗?
假如工资5000 单位部分社保1000个人社保500实际发工资的时候把这个单位部分也扣除了由个人承担,这个分录怎么做啊 , 这个是本人同意了这笔账就是这么处理的
老师你好,上个月开发票,抵了一张进项,但是我这个月冲掉了上个月那张发票,那他那个绩效是那个数据没回来,怎么操作?申报增值税这里
老师好!购入商品款未付,收到红字专票,咋做账?
上个月开具的发票,这个月红冲,没有进项税可抵,下月能退回销项税吗?
咨询下:纳税评估调整,是什么意思?这个是税务联系企业,让做的吗?
老师我这个怎么调整,把库存商品找平
23年的发票本来是1%、现在发现开错了,当时开成了免税,现在怎么处理
企业所得税已经计提了,净利润是减了所得税之后的啊
是的,净利润是扣除了企业所得税的
老师麻烦看清楚我的问题,是不是所有的损益类
可以加上标点符号吗,这样便于理解的