您好,2011年12月31日原材料账面存量应该=1327-927%2B600=1000

审计人员赵雯接受委托,于2018年2月1日至15日对杭州华丰有限责任公司2017年年末的会计报表进行审计,审计人员怀疑存货可能有问题,于是在2018年2月1日8时,对该公司材料、产成品实施了监督盘点,因A材料和甲产品在材料和产成品在存货中所占比重相当大,故以二者为重点进行审查,审查过程中获取的有关证据如下:A材料20年2月1日实存数20000千克,2017年12月31日账面金额为15000千克,此外,A材料明细账还显示2018年1月1日至1月31日A材料入库数为10000千克,出库数为4000千克。甲产品2018年2月1日实存数8000件,2017年12月31日甲产品面余额为10000件,2018年1月1日至1月31日入库数为3000件,出库数为2000件。【问题】根据上述资料,验证存货数量的正确性。
1.审计人员赵雯接受委托,于2018年2月1日至15日对杭州华丰有限责任公司2017年年末的会计报表进行审计,审计人员怀疑存货可能有问题,于是在2018年2月1日8时,对该公司材料、产成品实施了监督盘点,因A材料和甲产品在材料和产成品在存货中所占比重相当大,故以二者为重点进行审查,审查过程中获取的有关证据如下:A材料20年2月1日实存数20000千克,2017年12月31日账面金额为15000千克,此外,A材料明细账还显示2018年1月1日至1月31日A材料入库数为10000千克,出库数为4000千克。甲产品2018年2月1日实存数8000件,2017年12月31日甲产品面余额为10000件,2018年1月1日至1月31日入库数为3000件,出库数为2000件。【问题】根据上述资料,验证存货数量的正确性。
某注册会计师接受委托,于2021年2月1日一15日对菜公司2020年年末的会计报表进行审计,注册会计师怀疑“存货”可能有问题。于是,在2021年2月1日早8时,该注册会计师对公司材料、产成品实施了监督盘点,因A材料和甲产品在材料和产成品的存货中所占比重相当大,故以二者为重点进行审查,审查过程中获取的有关证据如下:A材料2021年2月1日实存数20000千克,2020年12月31日账面数量为7500千克。此外,A材料明细账还显示:2021年1月1日一31日A材料入库10000千克,出库4000千克。甲产品2021年2月1日实存数8000件,2020年12月31日甲产品明细账显示其余额为10000件,2021年1月1日一31日入库3000件,出库2000件。要求:(1)请说明本案例的审计目的,指出审计人员为了证实存货的真实性应采用哪些(2)请根据审计结果计算A材料和甲产品2021年年末实有数,并进行分析,做出审计结论。
某注册会计师接受委托,于2021年2月1日一15日对菜公司2020年年末的会计报表进行审计,注册会计师怀疑“存货”可能有问题。于是,在2021年2月1日早8时,该注册会计师对公司材料、产成品实施了监督盘点,因A材料和甲产品在材料和产成品的存货中所占比重相当大,故以二者为重点进行审查,审查过程中获取的有关证据如下:A材料2021年2月1日实存数20000千克,2020年12月31日账面数量为7500千克。此外,A材料明细账还显示:2021年1月1日一31日A材料入库10000千克,出库4000千克。甲产品2021年2月1日实存数8000件,2020年12月31日甲产品明细账显示其余额为10000件,2021年1月1日一31日入库3000件,出库2000件。要求:(1)请说明本案例的审计目的,指出审计人员为了证实存货的真实性应采用哪些(2)请根据审计结果计算A材料和甲产品2021年年末实有数,并进行分析,做出审计结论。
审计人员2012年1月15日上午(盘点日)到某企业审查原材料,当时盘点结果为1327吨。又查阅2012年1月1日至1月15日的收发记录,经审核无误后,证实此期间原材料收入量为927吨,发出量为600吨。那么,该企业2011年12月31日原材料账面存量应该是多少?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗