同学你好 这个可以的
我们属于科技型商贸公司。经营范围有货物进出口、 技术服务、维修。客户委托我们加工一批材料,我们没有加工的资质,于是我们又委托了代理加工厂加工。我现在想知道我们这种业务属于什么范围。开票可以开什么项目。如果有需要增加经营范围应该增加什么?
老师,我想咨询一下,现在有个个体工商户给我公司供货,但是他们(个体工商户)没有税盘,所以开不了票,于是他们用其他可以开票的企业的税盘给我公司开票,开的这张票和(供货的材料)实际业务一致,但是可以开票的这家企业,没有和我们供货的个体户经营范围,您说这张票,我可以入账吗?
老师,我想咨询一下,现在有个个体工商户给我公司供货,但是他们(个体工商户)没有税盘,所以开不了票,于是他们用其他可以开票的企业的税盘给我公司开票,开的这张票和(供货的材料)实际业务一致,但是可以开票的这家企业,没有和我们供货的个体户经营范围,您说这张票,我可以入账吗?
老师是这样的,我们是做电商的,得开具天猫积分服务费给天猫,但我们的经营范围没有服务费的,该怎么开呢,我们是卖鞋的。现在去增加经营范围也没什么时间了。可以开我们的商品给他们吗,鞋-天猫积分服务费这样可以吗?但这样税率又不一样了哎。一个13,一个6
老师,我们是主要做设备采购安装,外加一部分室内外装饰装修工程。 现在我们帮忙采购一部分苗木,发票直接开给我们啦,可我们营业范围没有销售苗木这项,只有塑料制品、门窗、装饰材料的销售,算是打擦边球么? 我们可以把这部分发票开出去么?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
如果我们是开票给乙方的话也是开给他金属制品么,因为我们收到的进项是这个
另外的安装费他们给们开成劳务费换成技术服务费可以么老师
同学你好 安装费是建筑服务或者工程服务的
是的,因为我们是商贸型的企业没有办法给他开具劳务费,这个需要怎么办呢
同学你好 直接开货物的就可以了