您好,这个是不是还没报税呢
有几个问题想咨询下:1.公司为商贸公司,允许采购价高于销售价销售吗,2.货物已到仓库,但对方暂未开票,月初我公司是否可以提前先开票,等待月中或者月末定取得发票,3.所得税按季缴纳,是否可以前三季度均按亏损报,实际为盈利,等待12月31日统一计提,并在来年按时缴纳,4.员工出差,行程单报销,如果没有行程单,只有比如去哪儿网或者携程的电子发票或者普通发票能报销吗,5.年薪领导,比如30万,如何避免缴纳过高个税,这个问题可能有点大哈,可以暂不管[捂脸],6.资金占用费发票即利息支出发票,是否正常入账,是否有税务风险,7.货物在运输途中,避免不了损耗,这个损耗应如何处理符合规定。
老师,我们老板从去年12月开始另外注册了一家公司,现在还在建厂房中,公司还没申请到一般纳税人,还是小规模纳税人的,帮忙建厂房的承包商第一次要结工程款的时候给我们公司开的发票是增值税专用发票,现在他们说要把这发票回收回去作废掉,重新给我们开1个点的普票,这样子应该不妥吧?我们应该要求对方开的就是专票才对吧?如果是普票的话对于以后我们公司厂房办理房产证是不是有影响或者是直接办不了?
我们公司是今年10月升成一般纳税人的,去年9月成立。一直没业务零申报,今年9月开始生产。但去年12月有一张专用发票买车子的(老板私账最开始有一笔钱打到对公账户对公付款买的车子),也就是小规模时期收到了一张专用发票,然后一直0申报没做账。现在我进认证系统,发现这张发票在认证系统里。那么,认证是肯定要认证掉,要不要进项转出?然后折旧从哪个月开始算?
今年3月份奖金2.8万,公司要我们开1个点的增值税普通票发放。但是后来又把发票退给我们了,实际按工资发放的,等于没有用票。截止目前我们的工资已经19万了。因为我的发票丢失了2联一直没有去退,请问这个2.8万我年终要不要补税?如果补按多少补?我的个税抵扣里面有首套房房贷,2个60岁的老人赡养。我个税系统里今年已经交了1万多的个税了,请问我这个19万是不是还要按14万以上补缴缴,还是只从14万以后补?还有就是丢失的两联真的找不到了,打电话问了税务局,说要找到其他2联才可以?请问我要怎么办?
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
私车公用,给员工的用车补助,怎么做账,发票能用加油票吗?走销售费用?
我司是农产品蔬菜肉蛋类批发行业,供应商开给我们的发票有的是自产自销的免税普票,这种发票是可以按9%抵扣的。但是有的开给我们的发票没有带自产自销字样的免税普票。客户要求我们开专票,蔬菜肉禽蛋类本来国家优惠政策是免税的,但是为什么有的供应商开的可以抵扣有的开的不能抵扣,这样税费不就变成我司承担了?
老师好,税票想做成文档,各个客户和供应商发票已开和未开需要显示清楚怎么做呢
老师咨询一个问题,公司工资少,费用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不结转库存商品很大,结转成本大与收入,
货款已经支付,材料尚未入库怎么写分录
假设包子店进货太多, 卖不完,包子过期坏掉了, 要做啥分录 ? 借贷?
老师,以前2个年度库存少结转了,导致成本少结转合计有20万,这算重大差错吗?怎么调账?如果不调以前的账,直接做在今年的库存和成本里可以吗?影响今年的企业所得税税,税局会不会查?我不做到一个月里,分开三个月做可以不?
老师,客户付款至分公司,但已经申请子公司,分公司将不再销售货物,现在货由子公司出给客户,请问这个该怎么处理
酒店行业,跟抖音签订了一份合同,合同约定一年不满10万营收退部分服务费,我们已经全额支付服务费,对方也开了发票过来,请问我这边要怎么做分录?我要挂着吗
关于出口退税,我买的A产品,对应4个型号,数量分别不同,报关单时候,我直接合并了,总金额除以总数量等于平均单价。供应商开票给我是分4个型号开的,总金额数量对的上,可以直接退税吗?
纸质的普票一直没开,小规模,插上税控盘开了的电子发票就自动抄报反写了,纸质普票就显示未报,但是没开票怎么报呢
你要是自动抄报税的就没事