同学,你好 大类是,技术服务费

老师,请问这个月收到一笔5万美元的IP技术服务收入,我要开票,按哪天的汇率计算开,是出口的IP技术服务,开票的大类和明细怎么填写?
老师您好,我们之前只可以开13%税率的专票,现在增加了技术服务类的业务,需要开6%税率的专票,需要怎么申请?
被核定了6%税率的服务、售后服务下专业技术服务、请问开票时大类怎么算?税收编码选哪个?
请问,系统软件行业,委托现场技术服务合同,提供安装运维等服务的,6%税率,开票内容应该是信息技术服务,还是研发和技术服务?应该是哪个编码呢?
建筑行业开协调服务费6%专票,请问开票时税收编码里面应该怎么选?
老师:2025年12月公司注册资本为1000万元,其中只有一个股东投入2500万元,这个股东的认缴股为128万元,经过公司开会,资本公积转为实收资本,2025年12月31日,账务是借银行存款2500万元,,贷;实收资本998万元,资本公积:1502元。2026年3月,公司的注册资本为1111.2万元,并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元,这2026年3月如何做账,实收资本和公积金是多少
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
开票系统中没有找到………
同学,你好 可以参考 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html#/
技术服务费是属于现代服务吗?
我登录不了没办法查询
同学,你好 嗯嗯,是的
现代服务下只有研发和技术服务,怎么才能单独体现技术服务费呢?
同学,你好 你开票内容写:技术服务费
所以就是研发和技术服务*技术服务费?
我们其实是售后服务,不设计研发的
同学,你好 嗯嗯,是的