同学你好 这个可以的

老师好,2021年员工个税有工资薪金申报的,也有全年一次性奖金申报的,工资薪金应纳税所得额15000元(3%税率),奖金8万有余(10%税率),我可以把奖金分1.5万元在工资薪金里面申报(不超3.6万元)吗?这样算是合理避税吗?
老师您好,员工个税已经达到10%,年终奖我做全年一次性奖金收入,算在3%,年终奖超过10%的,我算工资收入里面,工资年收入未超过144000元,这样合理吗?
老师您好,工资累计刚好超过36000元,达到10%税率,我把超过部分的工资算到年终一次性奖金计税,按3%计税这样可以吗?
老师您好,请问全年一次性奖金是这样计算吗。个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-扣除数。年终奖的计税方法非为两种:当月工资未超过最低扣税标准,当月工资超过最低扣税标准。例如:年终奖15000元,当月工资3000。奖金税为(15000-(3500-3000))×3%-0=435元。年终奖15000元,当月工资4500。奖金税为15000×3%-0=450元。
老师,为什么年终奖填入“全年一次性奖金收入”申报时会产生个人所得税?因为有些员工明明一年的收入加年终奖都没有超过6万,还说说先交了,后期汇算清缴年收入达不到6万的会退回来?
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
全年一次性奖金收入,税额这里怎么不显示呢?
同学你好 你申报了吗
我这是录入自然人扣缴客户端系统里面了,直接退出算申报吗?
同学你好 对的 是这样的