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我们公司有一张8月的专票已经抵扣了,11月份因为对方把票丢失开出了红字发票。在账务处理上是如何处理?

2022-12-05 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 15:35

你好 借:应付账款 贷:主营业务成本 增值税

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快账用户9260 追问 2022-12-05 15:35

增值税-进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:36

这个不需要啊,直接红冲就可以的

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快账用户9260 追问 2022-12-05 15:37

我已经抵扣了的。

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:37

是的,你们之前已经抵扣了

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快账用户9260 追问 2022-12-05 16:00

谢谢老师~

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齐红老师 解答 2022-12-05 16:01

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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相关问题讨论
你好 借:应付账款 贷:主营业务成本 增值税
2022-12-05
您好,要账务处理,申报11月份增值税时也是以红字信息表的日期所属月为准的,我们的账和申报保持一致,现在催对方开红票,拿到红票放在11月份凭证后面作为附件
2023-12-07
你好,做进项转出的,这个是货物的话,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出 然后再做发票的,借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2022-05-07
你好,你9月份是如何做的凭证借贷方是怎么写的?
2024-11-25
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