您好 (1)2020年年末首次计提坏账准备,应收账款的年末余额为200000元。 200000*0.05=10000 借:信用减值损失 10000 贷:坏账准备 10000 (2)2021年3月年实际发生坏账6000元。 借:坏账准备 6000 贷:应收账款 6000 (3)2021年5月已经确认为坏账的G00元收回了4000元。 借:银行存款 4000 贷:应收账款 4000 借:应收账款 4000 贷:坏账准备 4000 (4)2021年12月31日应收账款余额为500000元。 500000*0.05=25000 25000-4000%2B6000-10000=17000 借:信用减值损失 17000 贷:坏账准备 17000 (5)如果2021年12月31日应收账款余额为100000元。 100000*0.05=5000 5000-25000=-20000 借:坏账准备 20000 贷:信用减值损失 20000 (6)接(5),如果2022年发生坏账12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日应收账款余额为200000元。 200000*0.05=10000 10000-4000-25000=-19000 借:坏账准备 19000 贷:信用减值损失 19000
某企业按应收账款余额的5%计提坏账准备,根据发生的有关经济业务,编制会计分录。(1)2020年年末首次计提坏账准备,应收账款的年末余额为200000元。(2)2021年3月年实际发生坏账6000元。(3)2021年5月已经确认为坏账的G00元收回了4000元。(4)2021年12月31日应收账款余额为500000元。(5)如果2021年12月31日应收账款余额为100000元。(6)接(5),如果2022年发生坏账12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日应收账款余额为200000元。
某企业按应收账款余额的5%计提坏账准备,根据发生的有关经济业务,编制会计分录。(1)2020年年末首次计提坏账准备,应收账款的年末余额为200000元。(2)2021年3月年实际发生坏账6000元。(3)2021年5月已经确认为坏账的G00元收回了4000元。(4)2021年12月31日应收账款余额为500000元。(5)如果2021年12月31日应收账款余额为100000元。(6)接(5),如果2022年发生坏账12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日应收账款余额为200000元。
2020年12月31日,甲公司首次计提坏账准备,应收账款余额为300000计提账准备的金额为30000元(2)2021年实际核销坏账20000元(3)2021年12月31计提坏账准备,应收账款余额为500000元(4)2022销的1000(54)2022年12月31备,000(6)2023销账3000(7)2023年12月31日计提账准备,应收账款余额为200000
2020年12月31日,甲公司首次计提坏账准备,应收账款余额为300000计提账准备的金额为30000元(2)2021年实际核销坏账20000元(3)2021年12月31计提坏账准备,应收账款余额为500000元(4)2022销的1000(54)2022年12月31备,000(6)2023销账3000(7)2023年12月31日计提账准备,应收账款余额为200000
2020年12月31日,甲公司首次计提坏账准备,应收账款余额为300000计提账准备的金额为30000元(2)2021年实际核销坏账20000元(3)2021年12月31计提坏账准备,应收账款余额为500000元(4)2022销的1000(54)2022年12月31备,000(6)2023销账3000(7)2023年12月31日计提账准备,应收账款余额为200000
公司做了一笔贷款,是80万的额度,有一个新的银行账户,而不是80直接到账,需要用的时候申请,然后半年内需要还清。怎么做账
非上市股份公司,只有2个股东,分别担任董事和监事,没有董事会和监事会,召集人和主持人还有委托方和被委托方写什么
老师,您好! 小规模纳税人,需要报关出口的话,要在税务上做什么等级吗? 期待解答,非常感谢
A公司跟b公司签订了采购合同,A公司从330基本户,转账到b公司的881基本户,从执行过程中,因某种原因取消了采购,B公司的881户退款的时候退到了a公司的550一般户,这样操作可以吗?然后就过程中应该怎么做账务处理?
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现在2025年发现2023年账上科目记错了怎么修改,2023年账上本来应计入预付账款A公司,错记为预付账款B公司
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社保费养老保险医保,单位部分和个人部分,计提社保费分录怎么写呢
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老师,办理一般户需要什么资料,流程是咋样的啊,能详细一点嘛