您好 (1)2020年年末首次计提坏账准备,应收账款的年末余额为200000元。 200000*0.05=10000 借:信用减值损失 10000 贷:坏账准备 10000 (2)2021年3月年实际发生坏账6000元。 借:坏账准备 6000 贷:应收账款 6000 (3)2021年5月已经确认为坏账的G00元收回了4000元。 借:银行存款 4000 贷:应收账款 4000 借:应收账款 4000 贷:坏账准备 4000 (4)2021年12月31日应收账款余额为500000元。 500000*0.05=25000 25000-4000%2B6000-10000=17000 借:信用减值损失 17000 贷:坏账准备 17000 (5)如果2021年12月31日应收账款余额为100000元。 100000*0.05=5000 5000-25000=-20000 借:坏账准备 20000 贷:信用减值损失 20000 (6)接(5),如果2022年发生坏账12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日应收账款余额为200000元。 200000*0.05=10000 10000-4000-25000=-19000 借:坏账准备 19000 贷:信用减值损失 19000

某企业按应收账款余额的5%计提坏账准备,根据发生的有关经济业务,编制会计分录。(1)2020年年末首次计提坏账准备,应收账款的年末余额为200000元。(2)2021年3月年实际发生坏账6000元。(3)2021年5月已经确认为坏账的G00元收回了4000元。(4)2021年12月31日应收账款余额为500000元。(5)如果2021年12月31日应收账款余额为100000元。(6)接(5),如果2022年发生坏账12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日应收账款余额为200000元。
某企业按应收账款余额的5%计提坏账准备,根据发生的有关经济业务,编制会计分录。(1)2020年年末首次计提坏账准备,应收账款的年末余额为200000元。(2)2021年3月年实际发生坏账6000元。(3)2021年5月已经确认为坏账的G00元收回了4000元。(4)2021年12月31日应收账款余额为500000元。(5)如果2021年12月31日应收账款余额为100000元。(6)接(5),如果2022年发生坏账12000元,后又收回其中4000元。2022年12月31日应收账款余额为200000元。
2020年12月31日,甲公司首次计提坏账准备,应收账款余额为300000计提账准备的金额为30000元(2)2021年实际核销坏账20000元(3)2021年12月31计提坏账准备,应收账款余额为500000元(4)2022销的1000(54)2022年12月31备,000(6)2023销账3000(7)2023年12月31日计提账准备,应收账款余额为200000
2020年12月31日,甲公司首次计提坏账准备,应收账款余额为300000计提账准备的金额为30000元(2)2021年实际核销坏账20000元(3)2021年12月31计提坏账准备,应收账款余额为500000元(4)2022销的1000(54)2022年12月31备,000(6)2023销账3000(7)2023年12月31日计提账准备,应收账款余额为200000
2020年12月31日,甲公司首次计提坏账准备,应收账款余额为300000计提账准备的金额为30000元(2)2021年实际核销坏账20000元(3)2021年12月31计提坏账准备,应收账款余额为500000元(4)2022销的1000(54)2022年12月31备,000(6)2023销账3000(7)2023年12月31日计提账准备,应收账款余额为200000
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
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老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
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我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢