借银行存款1万, 应收账款7500, 贷事业收入17500
某事业单位按合同约定从付款方(甲公司)预收一笔事业活动款项185000元,款项已存入开户银行。年末,该事业单位按合同完成进度计算确认当年实现的事业收入120000元。次年,合同全部完成,该事业单位确认剩余合同的事业收入65000元。编制会计分录。
甲单位为事业单位,其涉及财政拨款的收支业务通过财政授权支付方式结算。2×17年度,甲单位发生的有关经济业务或事项如下:(1)2×17年3月15日,甲单位根据经过批准的部门预算和用款计划,向同级财政部门申请财政授权支付用款额度2000万元。4月8日,财政部门经审核后,以财政授权支付方式下达了1800万元用款额度。4月10日,甲单位收到了代理银行转来的“授权支付到账通知书”。(5分)(2)2×17年5月5日,甲单位接受其他事业单位无偿调入物资一批,根据调出单位提供的相关凭证注明,该批物资在调出方的账面价值为300万元,甲单位经验收合格后入库。物资调入过程中甲单位以银行存款支付了运输费20万元。(5分)(3)2×17年6月5日,将10000元交存银行,并取得相应数额的银行本票。并在6月7日,以该银行本票支付材料款10000元。(10分)(4)2×17年7月5日,购买一批1年期国债作为短期投资,实际投资成本100000元,款项以银行存款支付。并出售一项短期国债投资,实际收到款项54000元,款项已存入开户银行,实际投资成本为45000元。(1
1月22日,通过银行转账支付本月物业管理费7100元。2.2月12日,根据合同完成进度计算,本期已经实现事业收入17500元。收到客户交来的款项10000元,存入单位的银行账户,其余款项将在下个月支付。3.3月18日,根据业务发展的需要,以货币资金对X企业进行长期股权投资,通过银行转账支付股权投资款9000000元,取得该企业40%的股权。4.4月23日,开展一项非独立核算的经营活动,取得经营收入10000元,款项已经存入银行。5.5月25日,按照规定的政府采购程序以财政直接支付的方式购买实验设备一台,合同标的金额为60万元。6.7月12日,根据规定,向上级单位上缴款项300000元,现已通过银行转账方式完成上缴。7.8月30日,计提当月管理人员薪酬580000元,应代扣个人所得税15500元;为外部聘任人员支付当月劳务费12000,应代扣外聘人员个人所得税860元。9月6日,将代扣个人所得税后的职工薪酬与劳务费通过财政授权支付的方式转入个人银行账户。8.年末从本期盈余贷方余额转入本年盈余分配920000元,按照有关规定提取专用基金92000元。
根据合同完成进度计算,本期已经实现事业收入17500元。收到客户交来的款项10000元,存入单位的银行账户,其余款项将在下个月支付。
2月12日,根据合同完成进度计算,本期已经实现事业收入17500元。收到客户交来的款项10000元,存入单位的银行账户,其余款项将在下个月支付。
请问老师,甲单位是饭店,把1层的房屋有的出租给餐厅,小卖店,但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的,水费发票是自来水公司统一开给甲饭店,污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米(不含税),合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米,给对方开的餐厅开的专票9.5元含税(每立方米),给小卖店开的普票9.5元,每立方米。收到的水费做收入,申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么?
老师,小规模纳税人季度开票不超过30万可以免征,是指含税金额还是不含税金额
卖了一台老厂房里面的电梯,业务部门只提供了合同,没有处置单,这样可以开票么?
建筑公司的合同与房地产的总公司签合同,建筑公司把发票开给分公司可以嘛
发工资8000,发现迟到扣款200元,银行卡支付7800,怎么做分录呢?
老师,就是我们8月份的记账凭证比较厚,然后没有打孔器,我可以把8月份的凭证分两本钉起来吗?还是怎样操作更好呀,其实我想钉成一本
老师,培训班除技术培训要交印花税,那我做宣传广告的宣传资料需要缴纳印花税吗
老师,清教下附图用的函数为啥显这个,要怎么解决?谢谢!
你好,老师,沥青砼加工费怎么开发票,不带料,只是加工,税率是多少,开发票时选建筑服务吗
老师你好,我想咨询下,建筑分公司有2个项目,一个是2024-2025年养护项目今年4月份已经结束了!然后2025年-2027年的养护项目今年6月份底开始!!!那我们算年收入是从新项目6月份开始算,还是从2025年的1月1日开始算?