嗯嗯,对方可以开的
A保险公司与B再保险公司签定再保险合同,采用固定合同成数分保方式,A公司根据 2015 年第三季度发生的分保业务编制分保账单寄送 B再保险公司,账单格式如下: 分保账单 公司名称:A保险公司 险种:火险 分入人:B再保险公司 业务年度: 20××年 账单期:第三季度 货币单位: 万元 借方项目 金额 分保赔款 1900 分保手续费 800 保费准备金扣存 500 应付你方余额 1220 合计 4420 贷方项目 金额 分保费 4000 保费准备金返还 400 准备金利息30 应收你方余额 合计 4420 你方成分100% 1220 要求:假设B再保险公司未曾预估入账,根据分保账单中的每个项目为分入方B再保险公司编制会计分录。
支付了房屋租赁的违约金,对方可以开具专票吗
支付房租违约金的账务处理,收到专票可以抵扣吗
支付给对方物业公司的租房违约金,对方可以开发票给我们吗
我们公司租的房子,合同还没到期,提前退租了。公司也支付了违约金给对方,是不是可以要求对方开违约金的发票。
我公司从公账支付给对方个人账户,没有发票的支出,对我公司有何影响
老师我个人经营所得税汇算清缴退税的请求被驳回了、不给退100多、退税钱我们不要了、还需要重新申请申报个人经营所得汇算清缴申报表嘛?
请问 建筑企业预缴税款,申报的时候预缴没抵扣完 ,剩余的预缴填在哪一栏
老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元,老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入,但合计税额是364.02,是因为无票收入的原因吗,这要怎么办多出19.73
老师,如果是劳务派遣差额征税如收入100,成本60,那开具的发票总金额是40是吧,分录是做主营业务收入100,成本60是吧?
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
A公司在我司用的水,由我司替他交水费。A公司先打款给我司3000元,后面产生的水费一 一 从这3000元中扣除。怎么做分录
高新技术企业5月买了车供研发人员使用,车30万,打算一次性税前扣除,填a201020,这三十万加计扣除的话,直接一次填到107012可以吗
老师您好,之前会计去年附件税多计提了,计提的是未减半之前的,所以导致应交税费一直有余额。这些余额怎么能清零,如果我今年不计提了等充平再计提能行吗,
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
我司收到专票,可以抵扣吗?
嗯嗯,可以抵扣的哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!