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老师好!上个月开给客户的普票,价格变动了,但对方以已经做账为由,不愿退票,我们该怎样处理呢?红冲再开正确的,把红票和正确的票再寄给客户,可以吗?

2022-12-06 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 11:36

您好,这个是可以的哈,可以

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您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-06
可以的,但是得去税务局报备发票丢失。
2022-04-28
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
你好,是的额,就是这样了。
2025-05-06
不建议红冲 8 月正确的 221 桶发票,直接补开 10 桶差价发票即可 1. 8 月开具 211 桶发票并红冲、重开 221 桶时,你已做的账务(回顾,确保前期无误): 开 211 桶时(假设单价 100 元,税率 13%): 借:应收账款 - 客户 23843(211×100×1.13) 贷:主营业务收入 - 大豆油 21100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)2743 红冲 211 桶时(红字分录,冲销上述凭证): 借:应收账款 - 客户 -23843 贷:主营业务收入 - 大豆油 -21100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)-2743 重开 221 桶时: 借:应收账款 - 客户 24973(221×100×1.13) 贷:主营业务收入 - 大豆油 22100 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)2873 2. 现在补开 10 桶发票,账务处理: 补开 10 桶发票(金额 1000 元,税额 130 元,价税合计 1130 元): 借:应收账款 - 客户 1130 贷:主营业务收入 - 大豆油 1000 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)130 收到客户支付的 10 桶货款时: 借:银行存款 1130 贷:应收账款 - 客户 1130
2025-09-16
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