你好; 是的; 是双方缴纳的; 如果是承揽业务的; 就得缴纳 承揽合同来报 印花的; 这个不是技术合同哈

购销合同印花税是按合同金额作为计税依据的吧?是不是只要签订了合同,买卖双方都要交税,如果当月合同已签,哪怕是分批发货或者是没有发货都要交印花税吗?
老师,广告公司为我公司制作喷绘,条幅,开具专票,没有合同,我方需要交印花税吗?是不是签了广告合同才交印花税?什么样的广告合同不交印花税?
老师,没有核定印花税种需要交印花税吗?是所有合同都缴纳印花税吗?假如不签订合同是不是就不用交印花税呢?我们生产出口外销合同是我们自己做的没有双方盖章的,客户下单都是没有签合同的,这种情况需要交印花税吗?
我们的税种信息里面有购销合同的印花税,但我们是全部做设计服务的,那我不用交这个购销合同的印花税对吧,应该交技术合同(服务)的印花税对吗?但没有核技术合同,现在就不用交这个购销是么?
只要开具发票,没有合同的,都要按视同有合同交印花税吗,货物买卖双方都要按买卖合同申报缴纳印花税,那像运输费也是双方按运输合同申报吗,还有代理服务费、代理报关费,餐饮费,劳务派遣费,这些呢应该选择哪个税目申报
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
设计制作是承揽业务的合同,需要按承揽合同缴纳印花税,是这个意思吗?可在税费核定中,我看核定的是技术合同,没有承揽合同这个啊
你好1; 1是的; 承揽合同来报印花税 ; 你 按次报即可
没签合同,只要开票了,也是要交印花税的,对吗?在核定科目中没有这个承揽合同,那网上报不了,是不是得去税务大厅现场办理?
你好1; 是的;发了应税业务的;就得报的 ;2. 按次来报; 电子税务局可以按次报里面 报承揽合同的
就是两个子公司之前,发票开的进广告的设计制作,那这个按承揽合同的哪个子税目填报(加工、定作、修理、复制、测试、检验)?税率都是一样的吗?税率是多少?
你好; 1 是的。 按万分之三缴纳印花税的
2022年的合同是不是还会减半征收
你好; 小规模或者小微企业可以减半 ; 正常是按万分之三; 你满足减半即可