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海华公司3月份发生的有关材料采购经济业务如下:1、7月5日,购入甲材料6000千克,单价17元/千克,增值税专用发票上注明增值税税额为13260元,款项已通过银行转账支付,材料已验收入库。2、7月6日,与A公司签订采购合同,合同规定从A公司采购甲材料9000千克,单价15元/千克,货款总额为135000元。按照合同规定,当即向A公司预付货款总额的45%。3、7月8日,接受乙公司投资转入甲材料8000千克,投资作价16元/千克。增值税专用发票上注明增值税税额为16640元,双方确认乙公司出资额为144640元材料已验收入库。4、7月12日,购入甲材料1000千克,单价16元/千克,发票账单已到,增值税专用发票上注明增值税税额为2080元,材料尚未到达。5、7月20日,购入甲材料1200千克,单价18元/千克,增值税专用发票上注明增值税税额为2808元,款项暂欠,材料已验收入库。6、7月30日,向A公司采购的甲材料9000千克验收入库,当即用银行存款补付余款及13%的增值税税额。要求;编制上述经济业务相关的会计分录

2022-12-06 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 21:04

你好 1、7月5日,购入甲材料6000千克,单价17元/千克,增值税专用发票上注明增值税税额为13260元,款项已通过银行转账支付,材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2、7月6日,与A公司签订采购合同,合同规定从A公司采购甲材料9000千克,单价15元/千克,货款总额为135000元。按照合同规定,当即向A公司预付货款总额的45%。 借:预付账款, 贷:银行存款 3、7月8日,接受乙公司投资转入甲材料8000千克,投资作价16元/千克。增值税专用发票上注明增值税税额为16640元,双方确认乙公司出资额为144640元材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:实收资本,资本公积 4、7月12日,购入甲材料1000千克,单价16元/千克,发票账单已到,增值税专用发票上注明增值税税额为2080元,材料尚未到达。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 5、7月20日,购入甲材料1200千克,单价18元/千克,增值税专用发票上注明增值税税额为2808元,款项暂欠,材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 6、7月30日,向A公司采购的甲材料9000千克验收入库,当即用银行存款补付余款及13%的增值税税额。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款

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你好 1、7月5日,购入甲材料6000千克,单价17元/千克,增值税专用发票上注明增值税税额为13260元,款项已通过银行转账支付,材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2、7月6日,与A公司签订采购合同,合同规定从A公司采购甲材料9000千克,单价15元/千克,货款总额为135000元。按照合同规定,当即向A公司预付货款总额的45%。 借:预付账款, 贷:银行存款 3、7月8日,接受乙公司投资转入甲材料8000千克,投资作价16元/千克。增值税专用发票上注明增值税税额为16640元,双方确认乙公司出资额为144640元材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:实收资本,资本公积 4、7月12日,购入甲材料1000千克,单价16元/千克,发票账单已到,增值税专用发票上注明增值税税额为2080元,材料尚未到达。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 5、7月20日,购入甲材料1200千克,单价18元/千克,增值税专用发票上注明增值税税额为2808元,款项暂欠,材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 6、7月30日,向A公司采购的甲材料9000千克验收入库,当即用银行存款补付余款及13%的增值税税额。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-12-06
你好请把题目完整发一下
2022-03-24
你好,学员,题目不完整的
2022-10-23
运输分配率=3500/(2000%2B3000)=0.7 甲分担运费=2000*0.7=1400 乙分担运费=3000*0.7=2100 借:原材料-甲材料37400 原材料-乙材料62100 应交税费-应交增值税-进项税12795贷:银行存款112295
2022-02-24
1借原材料54300 应交税费应交增值税进项税额8980 贷银行存款63280
2022-05-20
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