你好1; 是的; 技术性收入主要包括以下几个部分: 1、技术转让收入:指企业技术创新成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入; 2、技术承包收入:包括技术项目设计、技术工程实施所获得的收入; 3、技术服务收入:指企业利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和本企业外的用户提供技术方案、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入; 4、接受委托科研收入:指企业承担社会各方面委托研究开发、中间试验及新产品开发所获得的收入。

在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 (选定几位为研发人员) 折旧费(2020年当中购进的生产设备折旧部分)租金水电(结转大概40%进来)其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资 在总账里直接提取数据调可以吗?会影响之前的损益吗?
在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 (选定几位为研发人员) 折旧费(2020年当中购进的生产设备折旧部分)租金水电(结转大概40%进来)其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资 现在遇到的问题是,我调一部分费用后,发现房租、招待费用等在利润表中成了负数,这样调对吗,我应该怎么做
1.[资料题]山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为91370722004056710T,企业从业人数为128人,资产总额为5000万元,所属行业为工业企业。2018年度境内经营业务如下:①取得销售收人3000万元。②发生销售成本1500万元。③发生销售费用700万元(其中广告费500万元、职工薪酬50万元、资产折旧摊销费50万元、办公费50万元、差旅费50万元),管理费用600万元[其中业务招待费20万元、职工薪酬50万元、资产折旧摊销费100万元、办公费200万元、差旅费180万元、用于X产品新技术的研究开发费用共计50万元(其中研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用10万元,直接从事研发活动的本企业在职人员费用10万元,专门用于研发活动的折旧费、维护费、运行维护费3万元,有关无形资产摊销费5万元,中间试验和产品试制的有关费用,样品、样机及一般测试手段购置费5万元,研发成果论证、评审、验收、鉴定费用10万元,设计、制定、资料和翻译费用7万元)],财务费用50万元(均为利息支出)。④发生各种税金为200万元(含增值税150万元)。⑤取得营业外收人为100万
(1)甲公司自行研究开发一项F非专利技术已进入开发阶段,截至2020年初'“研发支出-资本化支出-F非专利技术项目”科目余额为470000元。2020年1至6月,每月发生专职研发人员薪酬60000元,共计360000元;每月应负担专用设备折旧费2400元,共计14400元;共耗用原材料96000元,以银行存款支付咨询费19600元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额分别为12480元和1176元。至6月29日完成开发调试达到预定用途并交付行政管理部门使用。其间发生的开发支出全部符合资本化条件。1.根据资料(1),下列各项中,关于研发F非专利技术相关会计科目处理正确的是()。A.每月计提专用设备折旧时,借记“研发支出-资本化支出”科目2400元B.确认耗用原材料时,贷记“原材料”科目96000元C.以银行存款支付咨询费时,借记“研发支出-资本化支出”都目20776元D.每月分配专职研发人员薪酬时,借记“管理费用”科目60元
(1)甲公司自行研究开发一项F非专利技术已进入开发阶段,截至2020年初'“研发支出-资本化支出-F非专利技术项目”科目余额为470000元。2020年1至6月,每月发生专职研发人员薪酬60000元,共计360000元;每月应负担专用设备折旧费2400元,共计14400元;共耗用原材料96000元,以银行存款支付咨询费19600元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额分别为12480元和1176元。至6月29日完成开发调试达到预定用途并交付行政管理部门使用。其间发生的开发支出全部符合资本化条件。2根据资料(1),下列各项中,E非专利技术达到预定用途时的会计处理正确的是()。A.贷记“研发支出-资本化支出”科目960000元B.借记“管理费用”科目374400元C.借记“无形资产”科目960000元D.借记“无形资产”科目470400元
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?