你好1; 是的; 技术性收入主要包括以下几个部分: 1、技术转让收入:指企业技术创新成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入; 2、技术承包收入:包括技术项目设计、技术工程实施所获得的收入; 3、技术服务收入:指企业利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和本企业外的用户提供技术方案、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入; 4、接受委托科研收入:指企业承担社会各方面委托研究开发、中间试验及新产品开发所获得的收入。
在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 (选定几位为研发人员) 折旧费(2020年当中购进的生产设备折旧部分)租金水电(结转大概40%进来)其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资 在总账里直接提取数据调可以吗?会影响之前的损益吗?
在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 (选定几位为研发人员) 折旧费(2020年当中购进的生产设备折旧部分)租金水电(结转大概40%进来)其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资 现在遇到的问题是,我调一部分费用后,发现房租、招待费用等在利润表中成了负数,这样调对吗,我应该怎么做
1.[资料题]山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为91370722004056710T,企业从业人数为128人,资产总额为5000万元,所属行业为工业企业。2018年度境内经营业务如下:①取得销售收人3000万元。②发生销售成本1500万元。③发生销售费用700万元(其中广告费500万元、职工薪酬50万元、资产折旧摊销费50万元、办公费50万元、差旅费50万元),管理费用600万元[其中业务招待费20万元、职工薪酬50万元、资产折旧摊销费100万元、办公费200万元、差旅费180万元、用于X产品新技术的研究开发费用共计50万元(其中研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用10万元,直接从事研发活动的本企业在职人员费用10万元,专门用于研发活动的折旧费、维护费、运行维护费3万元,有关无形资产摊销费5万元,中间试验和产品试制的有关费用,样品、样机及一般测试手段购置费5万元,研发成果论证、评审、验收、鉴定费用10万元,设计、制定、资料和翻译费用7万元)],财务费用50万元(均为利息支出)。④发生各种税金为200万元(含增值税150万元)。⑤取得营业外收人为100万
(1)甲公司自行研究开发一项F非专利技术已进入开发阶段,截至2020年初'“研发支出-资本化支出-F非专利技术项目”科目余额为470000元。2020年1至6月,每月发生专职研发人员薪酬60000元,共计360000元;每月应负担专用设备折旧费2400元,共计14400元;共耗用原材料96000元,以银行存款支付咨询费19600元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额分别为12480元和1176元。至6月29日完成开发调试达到预定用途并交付行政管理部门使用。其间发生的开发支出全部符合资本化条件。1.根据资料(1),下列各项中,关于研发F非专利技术相关会计科目处理正确的是()。A.每月计提专用设备折旧时,借记“研发支出-资本化支出”科目2400元B.确认耗用原材料时,贷记“原材料”科目96000元C.以银行存款支付咨询费时,借记“研发支出-资本化支出”都目20776元D.每月分配专职研发人员薪酬时,借记“管理费用”科目60元
(1)甲公司自行研究开发一项F非专利技术已进入开发阶段,截至2020年初'“研发支出-资本化支出-F非专利技术项目”科目余额为470000元。2020年1至6月,每月发生专职研发人员薪酬60000元,共计360000元;每月应负担专用设备折旧费2400元,共计14400元;共耗用原材料96000元,以银行存款支付咨询费19600元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额分别为12480元和1176元。至6月29日完成开发调试达到预定用途并交付行政管理部门使用。其间发生的开发支出全部符合资本化条件。2根据资料(1),下列各项中,E非专利技术达到预定用途时的会计处理正确的是()。A.贷记“研发支出-资本化支出”科目960000元B.借记“管理费用”科目374400元C.借记“无形资产”科目960000元D.借记“无形资产”科目470400元
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
公司银行账上有一个莫名的人打了1元进账,这个怎么做账
老师23年销售的货物,没给钱也没入账,25年起诉对方货款已转我们公户,现在这笔账怎么做,中间还退回一少部分货
老师,做固定资产折旧的账怎么做,补计提之前的分录又该怎么做
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
之前会计把成本报少了,费用很大,也没有暂估成本,280万,成本12万,费用尽200万,我汇算清缴成本不动,毛利毛利率还是很高,会不会出风险,不是小微企业,企业税负率按0.7%交
电子税务局不在一个省份没办法登录吗,我在北京,公司是海南的,法人电子营业执照扫码登录时,提示当前业务不能跨省(市)使用,
自产试剂盒,由于试剂瓶不合格,导致试剂盒不能使用我,作废出库,汇算清缴时需要调整吗?
老师我公司是有限合伙企业的执行事务合伙人,收有限合伙企业管理费和业绩奖励,业绩奖励就是项目做的好,收益高会给我公司一点的奖励,但业绩奖励是一次性确认收入吗?
老师好,两个人一起成立一家公司,一个人以货币出资,另一个以技术出资,技术出资的人需要视同销售开发票给公司吗