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老师,因销售提供错的税号给财务,导致财务开错了发票,且已跨月,次月冲红,错的发票和冲红的发票请问何处理

2022-12-07 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 14:50

你好;     那你就跨月了红冲发票即可;  是专票还是普票的; 你是购买方吗   

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快账用户6453 追问 2022-12-07 14:53

专票,我是销售方,请问老师财务应该把错的发票和红冲的发票怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-12-07 14:57

你好;      你之前收入做了;  借主营业务收入   ; 销项税贷应收账款   

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快账用户6453 追问 2022-12-07 15:01

实际的纸质发票(错的发票三联和红冲的发票三联)是如何处理,是放在凭证里还是?

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齐红老师 解答 2022-12-07 15:06

你好;              你这个是 开了 两个发票吗? 怎么会有 2个发票   

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你好;     那你就跨月了红冲发票即可;  是专票还是普票的; 你是购买方吗   
2022-12-07
你好,在系统填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码开具负数发票
2021-04-24
你好,这个是次月冲红的,两笔都要做。
2024-03-29
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你好 严格来说,是要的 但是实务中,你当月这样操作,只是发票进行了调整,你账务处理不处理没有影响的
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