你好,业务招待费所得税清缴,业务招待费按百分之60和收入千分之五两者较小的金额扣除,剩余部分做纳税调增处理

老师,公司去年是负利润200多万,业务招待费是16万,汇算清缴业务招待费是按发生额的60%,跟收入的千分之五最大数填吗
我问下所得税清算业务招待费是不是按实际支出的60%计算的,然后不可以超出营业收入的千分之五
所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗
餐费,住宿,酒水都是属于业务招待费需要按开票金额的60%和营业收入的千分之五计算所得税扣除额
2024年1月的业务招待费超过当月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企业所得税汇算清缴时,按当年总收入千分之五来调
老师工人工资报多了更正了去年的个税申报表产生了个税的退税这部分退税有风险吗去申请退税会被查帐吗
老师好,想咨询一下,做为财务部门,工资核算一直是基本工资+岗们工资,现因来了个新的人力资源人,要让我们重新签定合同,因本人已在原单位退休,看了一下拟好的劳务合同,说的是:支付劳务报酬方式是提成制。感觉不对,我有道理吗
老师你好,我现在还可以开现代服务不呢,直播辅助服务
老师好,公司买回来的二手车再销售出去,增值税申报表填哪个栏次呢
请贾苹果老师回答谢谢!老师过节发的过节实物要不要扣个税啊
老师你好,工商年报里是否涉及单位消防安全如何填
老师公司要做法人股权变更,账上是要做成没利润不交个税比较好还是交个几百块个税比较好呢?
老师,25年汇算清缴表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中, 1、账载金额应该按什么填?而且有的我没计提工资,直接发放的: 借: 管理费用-工资 贷: 银行存款 2、比如25年3月份发的是 24年12月份工资, 26年发放的是25年12月份工资又怎么算? 3、A105050职工薪酬表的,实际发生额又该按什么填? 4、哪个数据会和自然人扣缴端个税系统比对?我应该怎么统计?是统计自然人扣缴端税款所属期为25.1-12月份的本期收入吗?需要和哪个数一致?
老师你好,金蝶新建固定资产卡片,要求要➕固定资产减值准备,这个怎么去设置
收到电费专票,发票内容供电,电费,没有体现具体的单位,数量,单价,这张专票合规吗
剩余金额我就得调增到利润总额里面,前期计算所得税都是按照招待费全额计算,后期的清缴进行调整是吧,
你好,准确来说剩余部分是调增应纳税所得额,而不是调增到利润总额。 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减 季度申报的时候,招待费全额扣除,汇算清缴的时候做纳税调增处理
我家是测绘公司给楼房测绘,后期活干不完了聘请第三方干测绘,他们给我开发票,这个我下在管理费用里面的其他,能全部算入所得税吗
你好,聘请第三方干测绘,这个是可以全额税前扣除的
办公费,物料消耗,汽车维修,这些都可以全额扣除吗
你好,是的,是这样的
职工发的春节福利这个下在福利费,这个怎么扣除
你好 企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)