你好,业务招待费所得税清缴,业务招待费按百分之60和收入千分之五两者较小的金额扣除,剩余部分做纳税调增处理

老师,公司去年是负利润200多万,业务招待费是16万,汇算清缴业务招待费是按发生额的60%,跟收入的千分之五最大数填吗
我问下所得税清算业务招待费是不是按实际支出的60%计算的,然后不可以超出营业收入的千分之五
所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗
餐费,住宿,酒水都是属于业务招待费需要按开票金额的60%和营业收入的千分之五计算所得税扣除额
2024年1月的业务招待费超过当月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企业所得税汇算清缴时,按当年总收入千分之五来调
办公桌椅安装费增值税发票开劳务吗
老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
老师,实缴0,股权原值怎么写
老师,新公司是需要先开公户,再做税务登记吗
老师,窗帘开发票税率是多少?如果对方是小规模纳税人是不是只能开出1%的发票?
口腔诊所,技耗分离。会计上该怎么处理
老师,你好,钢材贸易行业,2023年的进项发票被税务稽查,一般是哪些原因引起? 稽查的12张发票,其中有2张发票,总金额和清单一模一样
朴老师,转让股权,资产有14万,都需要缴纳什么税,多少钱
剩余金额我就得调增到利润总额里面,前期计算所得税都是按照招待费全额计算,后期的清缴进行调整是吧,
你好,准确来说剩余部分是调增应纳税所得额,而不是调增到利润总额。 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减 季度申报的时候,招待费全额扣除,汇算清缴的时候做纳税调增处理
我家是测绘公司给楼房测绘,后期活干不完了聘请第三方干测绘,他们给我开发票,这个我下在管理费用里面的其他,能全部算入所得税吗
你好,聘请第三方干测绘,这个是可以全额税前扣除的
办公费,物料消耗,汽车维修,这些都可以全额扣除吗
你好,是的,是这样的
职工发的春节福利这个下在福利费,这个怎么扣除
你好 企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)