你好,业务招待费所得税清缴,业务招待费按百分之60和收入千分之五两者较小的金额扣除,剩余部分做纳税调增处理

老师,公司去年是负利润200多万,业务招待费是16万,汇算清缴业务招待费是按发生额的60%,跟收入的千分之五最大数填吗
我问下所得税清算业务招待费是不是按实际支出的60%计算的,然后不可以超出营业收入的千分之五
所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗
餐费,住宿,酒水都是属于业务招待费需要按开票金额的60%和营业收入的千分之五计算所得税扣除额
2024年1月的业务招待费超过当月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企业所得税汇算清缴时,按当年总收入千分之五来调
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦用。
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
剩余金额我就得调增到利润总额里面,前期计算所得税都是按照招待费全额计算,后期的清缴进行调整是吧,
你好,准确来说剩余部分是调增应纳税所得额,而不是调增到利润总额。 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减 季度申报的时候,招待费全额扣除,汇算清缴的时候做纳税调增处理
我家是测绘公司给楼房测绘,后期活干不完了聘请第三方干测绘,他们给我开发票,这个我下在管理费用里面的其他,能全部算入所得税吗
你好,聘请第三方干测绘,这个是可以全额税前扣除的
办公费,物料消耗,汽车维修,这些都可以全额扣除吗
你好,是的,是这样的
职工发的春节福利这个下在福利费,这个怎么扣除
你好 企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)