嗯嗯,可以的,就是那个分录

公司参加展会,展会上采购的水供来参展的人员喝,用了8千多,这样的费用入哪个费用
参加展会购买用的热水壶是入到销售费用-展览费吗?
参加展会支付的展会费用 是计入展览费还是业务宣传费 哪个比较合适?
参加展会的住宿交通,这些费用是放到差旅费,还是宣传展览费呢?
因为去外地参加展会,期间路费,油费,飞机票,还有展会期间的吃喝住行,展会各项杂费可以一并计入销售费用参展会吗?
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
进项可以抵扣吗?
嗯嗯,可以抵扣的哈
淘宝直通车费用是入销售费用-软件服务费吗?广告发布费是销售费用-广宣费还是软件服务费呢?
广告发布费是计入销售费用-广宣费